Постановление Администрации г. Каменки Каменского района от 11.10.2013 N 587 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 г. № 587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Каменки Каменского района Пензенской от 11.10.2013 № 583 "О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области", руководствуясь Уставом города Каменки Каменского района Пензенской области, Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" согласно приложению.
2. Организационно-правовому отделу Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органа местного самоуправления "Информационный вестник города Каменки Каменского района Пензенской области".
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей о бюджете города Каменки Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.

Глава администрации
М.Ю.СЕМЕНОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города Каменки
Каменского района
Пензенской области
от 11 октября 2013 г. № 587

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ


Паспорт
муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014 - 20202 годы"

Наименование
Программы
Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 20202 годы (далее - Программа);
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения
(наименование и номер соответствующего правового акта)
Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 № 583 "О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области"
Муниципальный заказчик Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

Законодательная база для разработки Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 № 582 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Каменки Каменского района Пензенской области"
Основные разработчики Программы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области
Исполнители программы
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Основные цели и задачи Программы
Основной целью является
выполнение стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Основными задачами Программы являются:
- стимулирование и развитие жилищного строительства;
- обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана;
- повышение уровня качества предоставляемых услуг;
- снижение оплаты за коммунальные услуги,
- снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки
Основные целевые индикаторы
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей холодного, горячего водоснабжения; водоотведения, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление
Сроки и этапы реализации Программы
2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
- подпрограмма № 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее Подпрограмма 1)
- подпрограмма № 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее Подпрограмма 2)
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем софинансирования составляет: 70910,0 тыс. руб. в том числе:
бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 45812,0 тыс. руб.:
в 2014 году - 6053,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 13732,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 4322,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 12692,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 3672,0 тыс. руб.
в 2019 году - 2672,0 тыс. руб.
в 2020 году - 2672,0 тыс. руб.
бюджет Пензенской области составляет 25095,0 тыс. руб.:
в 2014 году - 2037,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 9788,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 2138,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 6268,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 2688,0 тыс. руб.
в 2019 году - 1088,0 тыс. руб.
в 2020 году - 1088,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- снижение нерациональных эксплуатационных затрат;
- комфортность и безопасность проживания населения;
- увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры;
- развитие теплоснабжения;
- развитие водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания;
- повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду
Система организации контроля за исполнением
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

1. Общая характеристика текущего состояния
жилищной и жилищно-коммунальной сферы


Муниципальная программа направлена на достижение двух основных целей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2013 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)" (с изменениями и дополнениями):
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- повышение доступности жилья.
Достижение первой цели связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.
С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ к настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износ составляет уже более 60%, их большая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количество аварий на системах тепло-, электро- и водоснабжения, возрастают сроки ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению расходов ресурсов в коммунальных организациях и как следствие к росту тарифов.
Переломить эти тенденции и обеспечить решение задач по повышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы посредством:
- строительства сетей и сооружений водоотведения и водоснабжения;
- модернизации и капитального ремонта сетей и сооружений водоотведения, тепло;
- водоснабжения;
- перевода многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление и ликвидации нерентабельных котельных;
- установки частотных преобразователей, станций управления и приборов учета питьевой воды;
- благоустройства населенных пунктов.
Также планируется, что реализация мероприятий Подпрограммы 1 к 2021 году позволит достигнуть следующих социально-экономических результатов, зависящих от улучшения состояния жилищно-коммунальной сферы:
- повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территориях муниципальных образований Пензенской области;
- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;
- увеличения общественного контроля в сфере ЖКХ;
- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.
Достижение второй цели связано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства и подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.
Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.
Для обеспечения жильем населения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличение объемов строительства жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья.
Анализ существующего положения в жилищном строительстве показал, что ресурс свободных и готовых для застройки площадок уже исчерпан. Это требует вовлечения в оборот новых земель, из пригородной зоны - как правило, земель сельскохозяйственного назначения.
Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов.
Для оказания помощи в обеспечении инженерными коммуникациями в составе Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрены мероприятия по субсидированию строительства инженерных коммуникаций к районам массовой жилищной застройки.

2. Цели и задачи Программы

Цели муниципальной программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:
- стимулирование и развитие жилищного строительства;
- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Перечень целевых показателей Программы представлен в пунктах с 1 по 7 приложения № 1.
Комплексный характер целей и задач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по Программе, так и по подпрограммам.
В состав Программы включены следующие подпрограммы:
1. Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы Подпрограмма 1;
2. Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки в Пензенской области в 2014 - 2020 годах - Подпрограмма 2;
Подпрограммы 1 направлена на улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей Подпрограмма 1 объединяет мероприятия по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление, благоустройству города Каменки Каменского района Пензенской области.
Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 представлен в пунктах с 9 по 13 приложения № 1.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 и участвует в реализации мероприятий разделов: "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения", "Модернизация и строительство систем теплоснабжения", "Чистая вода", "Благоустройство города Каменки" Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий и создания условий для развития ипотечного жилищного кредитования, деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Для достижения поставленной цели Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по строительству инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки.
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 представлен в пунктах с 14 по 16 приложения № 1.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 и участвует в реализации мероприятия "Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки" Подпрограммы 2.

3. Сроки реализации Программы

Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

4. Основные мероприятия по реализации Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 3 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижение аварийности, потерь ресурсов, повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, повышение качества, надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической среды, условий быта населения, уменьшение платы населения за жилищно-коммунальные услуги.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области, бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом ее реализации

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" должна заключить договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется Администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом.
Система управления и контроля включает:
- постоянное отслеживание хода реализации Программы;
- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
- корректировку мероприятий Программы;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;
- установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области как распорядитель бюджетных средств осуществляет финансирование Программы.
Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области, на реализацию мероприятий Программы в разрезе каждого объекта, приложение № 6 к муниципальной программе.
Годовой доклад о реализации муниципальной программы содержит:
а) отчет об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителем, за отчетный год по форме приложения № 7 к муниципальной программе;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограмм муниципальной программы;
в) отчет об исполнении целевых показателей подпрограмм муниципальной программы по итогам отчетного года по форме приложения № 8 к муниципальной программе;

7. Оценка эффективности реализации Программы

Планируемая эффективность Программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:



где:
- планируемая результативность Программы,
- суммарная планируемая результативность входящих в Программу подпрограмм.
Планируемый показатель результативности Программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:



где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;
n - количество показателей Государственной программы.
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Программы рассчитывается, как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя Программы к значению показателя года, предшествующего плановому:



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя Программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя



где
- планируемое значение i-ого целевого показателя Программы,
- значение i-ого целевого показателя Программы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности Государственной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации Программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Суммарная планируемая результативность входящих в Программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:



где
- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию Программы.
m - количество подпрограмм в муниципальной программе.
Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:



где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя



где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:



при этом



Допускается отклонение от не более чем на 10 процентов.
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы представлена в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 1.
"Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
Подпрограммы "Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
города Каменки Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Наименование Подпрограммы
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма);
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Основные разработчики Подпрограммы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской
Исполнители подпрограммы
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью является
выполнение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Основными задачами Программы являются:
- Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана;
- определение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области установленной мощности и производительности;
- повышение уровня качества предоставляемых услуг;
- снижение оплаты за коммунальные услуги,
- снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды;
- внедрение энергосберегающих технологий;
повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки
- города Каменки Пензенской области;
- снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Основные целевые показатели
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление.
Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки Каменского района Пензенской области;
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки Каменского района Пензенской области.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем софинансирования составляет: 54150,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 38385,0 тыс. руб.:
в 2014 году - 5553,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 11052,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 3572,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 11692,0 тыс. руб.
в 2018 году - 2172,0 тыс. руб.
в 2019 году - 2172,0 тыс. руб.
в 2020 году - 2172,0 тыс. руб.
бюджет Пензенской области составляет 15765,0 тыс. руб.:
в 2014 году - 2037,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 6108,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 1188,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 4668,0 тыс. руб.
в 2018 году - 588,0 тыс. руб.
в 2019 году - 588,0 тыс. руб.
в 2020 году - 588,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- снижение нерациональных эксплуатационных затрат;
- комфортность и безопасность проживания населения;
- увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры;
- развитие теплоснабжения;
- развитие водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания;
- повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Подпрограмма 1

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является составляющей социальной безопасности граждан и стабильности в стране. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества и стабильности зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.
Для советского периода развития сферы жилищно-коммунального хозяйства был характерен острый дефицит жилья, полная непрозрачность механизмов его распределения, отсутствие эффективной системы проведения технического обслуживания и капитального ремонта, использование остаточного принципа при осуществлении бюджетного финансирования на всех уровнях, накопление взаимных неплатежей и долговых обязательств между предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней.
В результате в настоящее время ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, высокими потерями ресурсов и как следствие увеличением количества инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, увеличением сроков их ликвидации и стоимости ремонта.
Для усовершенствования ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, в рамках реализации Подпрограммы 1 запланированы меры по улучшению качества и доступности жилищно-коммунальных услуг населению за счет повышения эффективности и надежности сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, обеспечения надежного и экономичного теплоснабжения, посредством проведения модернизации и капитального ремонта существующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения.
Результатом резкого сокращения инвестиций в 90-х годах в жилищно-коммунальное хозяйство, помимо растущего износа основных фондов стал низкий уровень благоустройства в малых городах и сельских поселениях. Так как именно в сфере благоустройства и создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, в рамках реализации Подпрограммы 1 запланированы мероприятия по благоустройству города Каменки Каменского района Пензенской области.

Водоснабжение

Водоснабжение города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системы водоснабжения включают: водозаборы - очистные сооружения - сети и насосные станции - потребитель.
Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий города Каменки. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, канализации и коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2013 г. основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса имеют следующие характеристики:
- протяженность основных водопроводных сетей составляет 143,5 км,
Износ 50%;
- количество артезианских скважин, 22 шт., - количество каптажей родников - 1 шт.;
- количество водонапорных башен - 5 шт.;
- количество резервуаров накопителей чистой воды составляет 16 шт., общим объемом 12425 куб. м.
На всех ВНС и КНС установлены частотные преобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии (примерно на 15%), уменьшить количество аварий на водопроводах, так как их установка привела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состоянию на 01.01.2013 года установлено 29 частотных преобразователей.
В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигло износа 50% и более.
Основной причиной неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. В настоящее время в городе еще не все улицы оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, составляет 74%.
Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

Водоотведение

Массовое строительство систем и сооружений водоотведения проходило в 60 - 70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально устарели.
Причинами проблем, кроме физического и морального износа сооружений водоотведения, является неэффективность деятельности коммунальных служб, неэффективное использование природных ресурсов (подземных вод) и загрязнение окружающей среды неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами.
Основным мероприятием по охране вод от загрязнения вредными стоками в настоящее время является их очистка на очистных сооружениях.
Система водоотведения города Каменки Каменского района Пензенской области состоит из канализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды до насосных станций канализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты. Очищенные сточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.
Системы канализации города Каменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено 61,0% населения.
По состоянию на 01.01.2013 г. основные объекты водоотведения имеют следующие характеристики:
- очистные сооружения канализации (1 ед.), имеют износ 75%, установленная мощность очистных сооружений (механических, биологических, др.) 11,3 тыс. куб. м/сутки,
- насосные станции канализации (5 шт.), имеют износ 70%.
- протяженность канализационных сетей 46,0 км, имеют износ 70%.
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного канализацией, составляет 61%.
Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать основные проблемы водоотведения города Каменки:
- необходимость повышения эффективности очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;
- восстановление расчетной производительности насосных станций и очистных сооружений, их расширение;
- необходимость реконструкции и капитального ремонта существующих сетей канализации и насосных станций;
- необходимость строительства новых сетей водоотведения;
- решение вопросов утилизации осадков очистных сооружений.
Поэтому в городе Каменке необходимо развитие существующих систем водоотведения и проведение модернизации существующих, а также строительство новых сооружений водоотведения.

Теплоснабжение

На специализированных предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, поставляющих услуги теплоснабжения, недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения.
В связи с увеличением срока эксплуатации растет количество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основного оборудования увеличивается количество нерентабельных котельных. С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.
Теплоснабжение жилищного фонда города Каменки производится как от 17 муниципальных котельных, обслуживаемых МУП "Каменская горэлектротеплосеть", и 6-ти частных котельных ООО "ЭнергСервис". По состоянию на 01.01.2013 г. коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:
- всего котельных - 23 шт., в том числе на природном газе - 23 шт.;
- из них муниципальных - 17 шт., общей установленной мощностью 92,58 Гкал/час,
- центральных тепловых пунктов - 1 шт.;
- протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет 39,8 км, износ составляет более 50%.
В течение длительного времени инженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигло износа 50% и более. Основная причина неудовлетворительной работы этих систем является изношенность основных фондов, связанная с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.
В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования. Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Поэтому в городе Каменке необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.

Благоустройство

Работы по благоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города Каменки, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
В настоящее время в городе:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 113,7 км, в том числе с твердым покрытием 50 км. Городские дороги интенсивно загружены, необходимо выполнять их ремонт;
- протяженность электрических сетей составляет 274,582 км. Для качественного, надежного электроснабжения города и в целях экономии энергоресурсов необходимо заменить существующие линии фонарного освещения на самонесущий изолированный провод, заменить фонари уличного освещения более современными и дополнительно осветить улицы;
- размещены 184 контейнерные площадки, из которых 28 частично обустроены. Для приведения в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 необходимо выполнить их ограждение ж/бетонными плитами и выполнить работы по восстановлению покрытия подъездных дорог. В соответствии с разрабатываемой системой планово-регулярной очистки города Каменки необходимо будет установить недостающие контейнерные площадки.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только муниципального образования, но и органов государственной власти Пензенской области.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Таким образом, несмотря на то, что за счет проведенных мероприятий улучшилось качество обеспечения населения питьевой водой, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг, снизились потери ресурсов, обеспечен учет (частично) за расходованием ресурсов, повысился уровень благоустройства и эстетического облика городской территории, конечные цели по обеспечению требуемого качества жилищно-коммунальных услуг, нормативов надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышению эффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов, улучшению условий быта населения на сегодняшний день не достигнуты. Это и подтверждает необходимость проведения модернизации и капитального ремонта существующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения, а также необходимость проведения работ по благоустройству городской территории рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1.

2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
- строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;
- обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных города Каменки;
- повышение уровня благоустройства города Каменки;
- снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

3. Сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

4. Основные мероприятия Подпрограммы 1


Перечень мероприятий Подпрограммы 1 изложен в пункте 1 приложения № 4 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижение аварийности, потерь ресурсов, повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, повышение качества, надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической среды, условий быта населения, уменьшение платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является заказчиком Подпрограммы 1 и участвуют в реализации мероприятий разделов: "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения", "Модернизация и строительство систем теплоснабжения", "Чистая вода", "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области".
В рамках мероприятий Подпрограммы 1 предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Пензенской области муниципальным образованиям, проводящим подрядные работы по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление, благоустройству населенных пунктов Пензенской области.

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований, представляются на оплату подрядных работ по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, благоустройству населенных пунктов Пензенской области в рамках реализации Подпрограммы 1.
Субсидии предоставляются в целях снижения затрат бюджетов муниципальных образований по исполнению закрепленных за ними соответствующих полномочий.
Условия предоставления субсидий:
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 30% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела "Чистая вода" являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" и "Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов" раздела "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" являются муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет об использовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области, по форме приложений № 3 и № 4 к Подпрограмме 1 муниципальной программы.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на финансирование выполнения мероприятий Подпрограммы 1, осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, финансовыми органами муниципальных образований Пензенской области, Министерством финансов Пензенской области согласно бюджетному законодательству.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области осуществляют строительный контроль в процессе строительства объектов муниципальной собственности Пензенской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных сведений на получение межбюджетных субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат возврату в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Механизм управления Подпрограммой 1

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" должна заключить договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 1:
- муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области, ежегодно, не позднее трех недель после утверждения бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области план реализации мероприятий Подпрограммы 1, в отношении которых они являются соисполнителем, на соответствующий год с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий и объемами их финансирования по форме приложения № 2 к Подпрограмме 1 муниципальной программы с подтверждением доли муниципального образования в форме выписки из бюджета.
- муниципальные образования еженедельно с момента получения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий по форме приложения № 3 к Подпрограмме 1 муниципальной программе;
- муниципальные образования, которым предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет об исполнении мероприятий Программы 1, в отношении которых они являются соисполнителем, нарастающим итогом с начала года по форме приложения № 4 к Подпрограмме 1 Государственной программы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 перечисляет субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий в разделе подпрограмм, в законе Пензенской области о бюджете Пензенской области на финансовый год и плановый период.





Приложение № 1
к подпрограмме
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"
муниципальной программы
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Поквартальный план
реализации мероприятий подпрограммы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской
области Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
муниципальной программы Пензенской области "Обеспечение
жильем и коммунальными услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Город Каменка Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Наименование объекта
Единица измерения
Количественные показатели мероприятия
Объем финансирования из бюджета
города Каменки, тыс. руб.
всего на 2014 год
в том числе по кварталам
всего на 2014 год
в том числе по кварталам
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Строительство систем водоснабжения
Строительство артезианской скважины (м-н "Варежка")
ед.
1
0
0
0
1
2450,0
350,0
0
735,0
1365,0
2
Капитальный ремонт сетей водоснабжения
ул. Огородная
м
394,0
0
394,0
0
0
245,0
0
245,0
0
0
ул. Ломовская
м
276
0
0
0
0
210,0
0
210,0
0
0
3
Капитальный ремонт сетей водоотведения
Ремонт септиков: ул. Чапаева, Советская, 111а,
Автохозяйская, 12
ед.
3
0
3
0
0
420,0
0
420,0
0
0
Ремонт сетей водоотведения
м
375,0
0
375,0
0
0
210,0
0
210,0
0
0
4
Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление
ул. Рокоссовского, 32, 37, 39, 40, 41, 43
ул. Дружбы 8б, Энергетиков, 4
ед.
155
0
0
155
0
1050,0
0
0
1050,0
0
5
Совершенствование систем наружного освещения
г. Каменка
ед.
120,0
0
120,0
0
0
210,0
0
210,0
0
0
6
Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов
ул. Ворошилова, Лесная, Чернышевского Воейкова
ед.
4
0
4
0
0
168,0
0
168,0
0
0
7
Обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)
автомобильные дороги общего пользования на территории города Каменки
ед.





400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8
Содержание кладбищ

ед.
2




400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9
Текущий ремонт сетей уличного освещения
Территория города Каменки






400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10
Озеленение территорий города
Территория города Каменки






500,0
100,0
200,0
100,0
100,0
Итого по Подпрограмме из бюджета города Каменки
6663,0
750,0
1963,0
2185,0
1765,0





Приложение № 2
к подпрограмме
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"
муниципальной программы
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Поквартальный план
реализации мероприятий подпрограммы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской
области Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
муниципальной программы Пензенской области "Обеспечение
жильем и коммунальными услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Город Каменка Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Наименование объекта
Единица измерения
Количественные показатели мероприятия
Объем финансирования из бюджета Пензенской области, тыс. руб.
всего на 2014 год
в том числе по кварталам
всего на 2014 год
в том числе по кварталам
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Строительство систем водоснабжения
Строительство артезианской скважины (м-н "Варежка")
ед.
1
0
0
0
1
1050,0
150,0
0
315,0
585,0
2
Капитальный ремонт сетей водоснабжения
ул. Огородная
м
394,0
0
394,0
0
0
105,0
0
105,0
0
0
ул. Ломовская
м
276
0
0
0
0
90,0
0
90,0
0
0
3
Капитальный ремонт сетей водоотведения
Ремонт септиков: ул. Чапаева, Советская, 111а,
Автохозяйская, 12
ед.
3
0
3
0
0
180,0
0
180,0
0
0
Ремонт сетей водоотведения
м
375,0
0
375,0
0
0
90,0
0
90,0
0
0
4
Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление
ул. Рокоссовского, 32, 37, 39, 40, 41, 43
ул. Дружбы 8б, Энергетиков, 4
ед.
155
0
0
155
0
450,0
0
0
450,0
0
5
Совершенствование систем наружного освещения
г. Каменка
ед.
120,0
0
120,0
0
0
90,0
0
90,0
0
0
6
Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов
ул. Ворошилова, Лесная, Чернышевского, Воейкова
ед.
4
0
4
0
0
72,0
0
72,0
0
0
Итого по Подпрограмме из бюджета Пензенской области
2127,0
150,0
627,0
765,0
585,0





Приложение № 3
к подпрограмме
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"
муниципальной программы
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Информация
о реализации мероприятий подпрограммы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской
области на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы
Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

город Каменка Каменского района Пензенской области
Наименование мероприятия
Наименование объекта
Адрес объекта
Наличие ПСД
Дата
объявления торгов
Дата
проведения торгов
Подрядчик
Ответственный от муниципалитета, телефон
Дата начала
работ
Ориентировочная дата завершения строительства
Источники финансирования на 20 __ год
Освоено на данный момент, тыс. руб.
Планируется освоить в текущем квартале, тыс. руб.
проект
смета
экспертиза
Наименование организации
юридический адрес, реквизиты
организации
ФИО
руководителя, телефон
бюджет Пензенской области
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
бюджет Пензенской области
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
бюджет Пензенской области
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



















































Приложение № 4
к подпрограмме
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"
муниципальной программы
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Отчет
об исполнении мероприятий подпрограммы "Комплексная
программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства города Каменки
Каменского района Пензенской области на
2014 - 2020 годы" муниципальной программы
Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки Каменского района
Пензенской области 2014 - 2020 годы"

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

город Каменка Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Наименование объекта
Количественные показатели мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
единица
измерения
план на __
факт за __
%
всего
федеральный бюджет
бюджет Пензенской области
местные бюджеты
внебюджетные источники
план на __
кассовые расходы
за ___
%
план на __
кассовые расходы
за ___
%
план на __
кассовые расходы
за ___
%
план на __
кассовые расходы
за ___
%
план на __
кассовые расходы
за ___
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22













































ПОДПРОГРАММА 2.
"Стимулирование развития жилищного строительства на
территории города Каменки Каменского района
Пензенской области в 2014 - 2020 годах"

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах (далее - Подпрограмма)
Муниципальный Заказчик Подпрограммы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
Основные задачи Подпрограммы:
- строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.
Целевые показатели Подпрограммы
обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки Каменского района Пензенской области;
удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы (без разбивки на этапы)
Исполнители Подпрограммы
Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленным действующим законодательством

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования составит 16760,0 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Пензенской области составляет 9330,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. руб.;
2015 год - 3680,0 тыс. руб.;
2016 год - 950,0 тыс. руб.;
2017 год - 1600,0 тыс. руб.;
2018 год - 2100,0 тыс. руб.;
2019 году - 500,0 тыс. руб.;
2020 году - 500,0 тыс. руб.
объем средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской составляет 7430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 500,0 тыс. руб.;
2015 год - 2680,0 тыс. руб.;
2016 год - 750,0 тыс. руб.;
2017 год - 1000,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 году - 500,0 тыс. руб.;
2020 году - 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Системное развитие отдельных территорий города Каменки Каменского района Пензенской области под комплексную жилую застройку. Обеспечение инженерными коммуникациями и социальной инфраструктурой территорий перспективного развития. Увеличение темпов нового строительства жилья и обеспечение ввода в эксплуатацию готового жилья на территории города Каменки Каменского района Пензенской области
2014 г. - 9000,0 кв. м.
2015 г. - 10000,0 кв. м.
2016 г. - 10000,0 кв. м.
2017 г. - 10000,0 кв. м.
2018 г. - 10000,0 тыс. кв. м.
2019 г. - 10000,0 тыс. кв. м.
2020 г. - 10000,0 тыс. кв. м.

1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Подпрограмма 2

Сфера реализации Подпрограммы 2 - жилищное строительство. Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями.
Реализация конституционного права граждан на жилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.
Жилищное строительство является и генератором налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли на подготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительной оценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2 - 3 рубля вложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ный возврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качестве налоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье является низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
В целях обеспечения жилищного строительства на территории города в документах территориального планирования предусмотрены земельные участки для массовой жилой застройки.
Всего определены 4 площадки для индивидуальной застройки жилыми домами. Наиболее перспективные под комплексное освоение для строительства отдельных жилых домов и их групп в системе существующей застройки определены территории общей площадью 5,0 га, на которых можно построить 30 индивидуальных или блокированных домов (квартир) площадью 100 кв. метров для обеспечения ввода жилья.
Из них намечено для предоставления:
- гражданам для индивидуального строительства - 5 га,
- для комплексного освоения в целях жилищного строительства и гражданам для индивидуального строительства - 2,5 га.
В настоящий момент предоставлено:
- для освоения в целях жилищного строительства - 6,0 га.
Выход на освоение площадок предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а следовательно, серьезно снижается его доступность для населения.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Данная Программа направлена на обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
Основной задачей Программы является строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.

3. Сроки реализации Подпрограммы 2


Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.


4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 приведено в приложении № 2 к муниципальной Программы.
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований, отобранных для реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в рамках Подпрограммы 2, представляются Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правительством Пензенской области Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области на вышеуказанные цели.
Субсидии предоставляются в размере 50% от общей стоимости работ при условии включения расходов на софинансирование за счет средств муниципального образования в размере не менее 50% общей стоимости работ и используются на строительство следующих инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки:
- водопроводных и канализационных сетей и сооружений;
- газовых сетей;
- сетей и сооружений электроснабжения;
- сетей теплоснабжения;
- автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных образований.
Участком массовой жилищной застройки считается участок, на котором будет строиться не менее 2 тыс. кв. метров общей площади малоэтажных жилых домов или не менее 30 тыс. кв. метров общей площади многоэтажных жилых домов.
Органы местного самоуправления Пензенской области представляют Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом по форме приложения к Подпрограмме 2 Государственной программы.
Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Пензенской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляет Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области.


5. Механизм реализации Программы 2

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" должна заключить договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 2:

- муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской, представляют Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме приложения к Подпрограмме 2;
- Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской ответственный перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства на реализацию программных мероприятий Подпрограммы 2.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области осуществляет контроль хода строительства объектов, на которые выделяются субсидии из бюджета Пензенской области по Подпрограмме 2.





Приложение
к подпрограмме
"Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории города Каменки
Каменского района
Пензенской области
в 2014 - 2020 годах"
муниципальной программы
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Ежеквартальный отчет
об использовании финансовых средств по исполнению
подпрограммы "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории города Каменки Каменского района
Пензенской области в 2014 - 2020 годах"

Отчетный период ____________________________________
Муниципальное образование __________________________

№ п/п
Наименование объекта
Наименование подрядной
организации
Показатели мощности объекта
Сметная стоимость
проекта,
тыс. руб.
Объем работ по контракту,
тыс. руб.
Объем выполненных работ на отчетную дату,
тыс. руб.
Фактически профинансировано,
тыс. руб.
всего
бюджет Пензенской области
местный бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Глава администрации
муниципального
образования __________________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата предоставления отчета _________





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение
жильем и коммунальными услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области 34802,1 тыс. кв. м
%
72,1
73,4
74,5
75,6
76,8
78,1
79,2
2
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области - 1368657 чел.
%
98,8
98,9
99,0
99,1
99,2
99,3
99,4
3
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,2
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
4
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
10,0
0
0
0
0
0
0
5
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки
тыс. кв. м
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
0,98
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
7
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
3,0
5,0
7,0
9,0
10,0
10,0
10,0
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

9
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
72,1
73,4
74,5
75,6
76,8
78,1
79,2
10
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,8
98,9
99,0
99,1
99,2
99,3
99,4
11
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
75,4
76,5
77,6
78,6
79,7
80,6
81,5
12
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
13
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
10,0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
14
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
0,98
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
16
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
3,0
5,0
7,0
9,0
10,0
10,0
10,0





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет всех источников финансирования

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
Всего
70910,0
8090,0
23520,0
6460,0
18960,0
6360,0
3760,0
3760,0
бюджет Пензенской области
25095,0
2037,0
9788,0
2138,0
6268,0
2688,0
1088,0
1088,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
45815,0
6053,0
13732,0
4322,0
12692,0
3672,0
2672,0
2672,0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма 1
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
54150,0
7590,0
17160,0
4760,0
16360,0
2760,0
2760,0
2760,0
бюджет Пензенской области
15765,0
2037,0
6108,0
1188,0
4668,0
588,0
588,0
588,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета








бюджеты муниципальных образований Пензенской области
38385,0
5553,0
11052,0
3572,0
11692,0
2172,0
2172,0
2172,0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма 2
Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах
всего
16760,0
500,0
6360,0
1700,0
2600,0
3600,0
1000,0
1000,0
бюджет Пензенской области
9330,0
0
3680,0
950,0
1600,0
2100,0
500,0
500,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
7430,0
500,0
2680,0
750,0
1000,0
1500,0
500,0
500,0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Мероприятия
муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок
исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели результата мероприятия
по годам
Всего
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Бюджет
муниципальных образований
Внебюджетные
средства

1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
1. Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Цель - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.1. Раздел "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области"
Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоотведения
1.1.1.
Строительство сетей и сооружений
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
3000,0
2100,0
0
700,0
0

2014
0
0
0
0
0

2015
3000,0
2100,0
0
900,0
0
Строительство сливной канализационной станции
2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

Итого по всем мероприятиям раздела "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области"
Итого
3000,0
2100,0
0
900,0
0
Строительство сливной канализационной станции
2014
0
0
0
0
0

2015
3000,0
2100,0
0
900,0
0

2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

1.2. Раздел "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области"
Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области
1.2.1.
Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
25500,0
7650,0
0
17850,0
0

2014
0
0
0
0
0

2015
9900,0
2970,0
0
6930,0
0
Реконструкция котельной № 9 по ул. Ворошилова
2016
2000,0
600,0
0
1400,0
0
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 21
500 п. м.
2017
13600,0
4080,0
0
9520,0
0
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 6
3766 п. м.
2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

1.2.2.
Перевод квартир
на индивидуальное поквартирное отопление
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
3000,0
900,0
0
2100,0
0

2014
1500,0
450,0
0
1050,0
0
Ликвидация нерентабельной котельных № 13,
перевод 155 квартир по ул.
Рокоссовского на индивидуальное поквартирное отопление
2015
1500,0
450,0
0
1050,0
0
перевод 100 квартир по ул. Белинская 60,
Автохозяйская, 111а,
Энергетиков, 4 Дружбы, 8а
на индивидуальное поквартирное отопление
2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

Итого по всем мероприятиям раздела "Модернизация и строительство систем
теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области"
Всего
28500,0
8550,0
0
19950,0
0

2014
1500,0
450,0
0
1050,0
0

2015
11400,0
3420,0
0
7980,0
0

2016
2000,0
600,0
0
1400,0
0

2017
13600,0
4080,0
0
9520,0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
Итого
12900,0
3870,0
0
9030,0
0

2014
1500,0
450,0
0
1050,0
0

2015
11400,0
3420,0
0
7980,0
0

2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

по другим мероприятиям
Итого
15600,0
4680,0
0
10920,0
0

2014
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0

2016
2000,0
600,0
0
1400,0
0

2017
13600,0
4080,0
0
9520,0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

1.3. Раздел "Чистая вода"
Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения
1.3.1.
Строительство систем водоснабжения
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
3500,0
1050,0
0
2450,0
0
Строительство артезианских скважин, ед.
2014
3500,0
1050,0
0
2450,0
0
Строительство артезианских скважин, 1 ед. (Мн-н "Варежка")
2015
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

1.3.2.
Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
6470,0
1941,0
0
4529,0
0
Капитальный ремонт сетей водоснабжения, км
2014
650,0
195,0
0
455,0
0
0,670
ул. Огородная, Ломовская
2015
970,0
291,0
0
679,0
0
1,0
2016
970,0
291,0
0
679,0
0
1,0
2017
970,0
291,0
0
679,0
0
1,0
2018
970,0
291,0
0
679,0
0
1,0
2019
970,0
291,0
0
679,0
0
1,0
2020
970,0
291,0
0
679,0
0
1,0
1.3.3.
Реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
3300,0
990,0
0
2310,0
0

2014
600,0
180,0
0
420,0
0
Ремонт септиков: ул. Чапаева, Автохозяйская, Советская
2015
450,0
135,0
0
315,0
0
Капитальный ремонт сетей водоотведения,
0,50 км
2016
450,0
135,0
0
315,0
0
0,5
2017
450,0
135,0
0
315,0
0
0,5
2018
450,0
135,0
0
315,0
0
0,5
2019
450,0
135,0
0
315,0
0
0,5
2020
450,0
135,0
0
315,0
0
0,5
Итого по всем мероприятиям раздела "Чистая вода"
Итого
13270,0
3981,0

9289,0
0

2014
4750,0
1425,0
0
3325,0
0

2015
1420,0
426,0
0
994,0
0

2016
1420,0
426,0
0
994,0
0

2017
1420,0
426,0
0
994,0
0

2018
1420,0
426,0
0
994,0
0

2019
1420,0
426,0
0
994,0
0

2020
1420,0
426,0
0
994,0
0

в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
Итого
3500,0
1050,0
0
2450,0
0

2014
3500,0
1050,0
0
2450,0
0

2015
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

по другим мероприятиям
Итого
9770,0
2931,0

6839,0
0

2014
1250,0
3750,0
0
875,0
0

2015
1420,0
426,0
0
994,0
0

2016
1420,0
426,0
0
994,0
0

2017
1420,0
426,0
0
994,0
0

2018
1420,0
426,0
0
994,0
0

2019
1420,0
426,0
0
994,0
0

2020
1420,0
426,0
0
994,0
0

1.4. Раздел "Чистая вода Каменки Каменского района Пензенской области"
Задача - повышение уровня благоустройства населенных пунктов Пензенской области, комфортного проживания населения Пензенской области
1.4.1.
Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
2100,0
630,0
0
1470,0
0
Реконструкция
уличного освещения, км/установка энергосберегающих светильников, ед.
2014
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
2015
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
2016
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
2017
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
2018
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
2019
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
2020
300,0
90,0
0
210,0
0
0/120
1.4.2.
Обустройство территорий
санкционированных мест размещения
твердых бытовых отходов
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
1680,0
504,0
0
1176,0
0
Ликвидация
несанкционированных свалок мусора/приобретение контейнеров для
сбора мусора, ед.
2014
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
2015
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
2016
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
2017
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
2018
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
2019
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
2020
240,0
72,0
0
168,0
0
0/4
1.4.3.
Содержание кладбищ
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
2800,0
0
0
2800,0
0

2014
400,0
0
0
400,0
0
2015
400,0
0
0
400,0
0
2016
400,0
0
0
400,0
0
2017
400,0
0
0
400,0
0
2018
400,0
0
0
400,0
0
2019
400,0
0
0
400,0
0
2020
400,0
0
0
400,0
0
1.4.4.
Озеленение
территорий города
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим
законодательством
Итого
2800,0
0
0
2800,0
0
Содержание 400 ед. цветников, 4 га зеленых насаждений
2014
400,0
0
0
400,0
0
2015
400,0
0
0
400,0
0
2016
400,0
0
0
400,0
0
2017
400,0
0
0
400,0
0
2018
400,0
0
0
400,0
0
2019
400,0
0
0
400,0
0
2020
400,0
0
0
400,0
0
Итого по всем мероприятиям раздела
"Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области"
Всего
9380,0
1134,0
0
8246,0
0

2014
1340,0
162,0
0
1178,0
0

2015
1340,0
162,0
0
1178,0
0

2016
1340,0
162,0
0
1178,0
0

2017
1340,0
162,0
0
1178,0
0

2018
1340,0
162,0
0
1178,0
0

2019
1340,0
162,0
0
1178,0
0

2020
1340,0
162,0
0
1178,0
0

по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
Итого
2100,0
630,0
0
1470,0
0

2014
300,0
90,0
0
210,0
0

2015
300,0
90,0
0
210,0
0

2016
300,0
90,0
0
210,0
0

2017
300,0
90,0
0
210,0
0

2018
300,0
90,0
0
210,0
0

2019
300,0
90,0
0
210,0
0

2020
300,0
90,0
0
210,0
0

по другим мероприятиям
Итого
7280,0
504,0
0
6776,0
0

2014
1040,0
72,0
0
968,0
0

2015
1040,0
72,0
0
968,0
0

2016
1040,0
72,0
0
968,0
0

2017
1040,0
72,0
0
968,0
0

2018
1040,0
72,0
0
968,0
0

2019
1040,0
72,0
0
968,0
0

2020
1040,0
72,0
0
968,0
0

2020
1040,0
72,0
0
968,0
0

Итого по Подпрограмме 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
54150,0
15765,0
0
38385,0
0

2014
7590,0
2037,0
0
5553,0
0

2015
17160,0
6108,0
0
11052,0
0

2016
4760,0
1188,0
0
3572,0
0

2017
16360,0
4668,0
0
11692,0
0

2018
2760,0
588,0
0
2172,0
0

2019
2760,0
588,0
0
2172,0
0

2020
2760,0
588,0
0
2172,0
0

В том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
Всего
18500,0
5550,0
0
12950,0
0

2014
5300,0
1590,0
0
3710,0
0

2015
11700,0
3510,0
0
8190,0
0

2016
300,0
90,0
0
210,0
0

2017
300,0
90,0
0
210,0
0

2018
300,0
90,0
0
210,0
0

2019
300,0
90,0
0
210,0
0

2020
300,0
90,0
0
210,0
0

по другим мероприятиям
Всего
35650,0
10215,0
0
25435,0
0

2014
2290,0
447,0
0
1843,0
0

2015
5460,0
2598,0
0
2862,0
0

2016
4460,0
1098,0
0
3362,0
0

2017
16060,0
4578,0
0
11482,0
0

2018
2460,0
498,0
0
1962,0
0

2019
2460,0
498,0
0
1962,0
0

2020
2460,0
498,0
0
1962,0
0

2. Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Цель - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования
Задача - строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий
Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в городе Каменке Каменского района Пензенской области
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Итого
16760,0
9330,0
0
7430,0
0
Ожидаемый ввод в эксплуатацию жилья на территории
Пензенской области, тыс. кв. м
2014
500,0
0
0
500,0
0
9000,0 (межевание земельных участков по ул. Чапаевой)

2015
6360,0
3680,0
0
2680,0
0
10000,0 (Строительство водопровода, газопровода, канализации, линии электропередач, подъездной дороги ул. Чапаевой)
2016
1700,0
950,0
0
750,0
0
10000,0 (Строительство линии электропередач к ул. Уральской)
2017
2600,0
1600,0
0
1000,0
0
(Строительство водопровода, газопровода, канализации, линии электропередач, подъездной дороги ул. Центральной)
2018
3600,0
2100,0
0
1500,0
0
10000,0 (Строительство водопровода, газопровода, канализации, линии электропередач,
подъездной дороги к мн-ну "Южный"
2019
1000,0
500,0
0
500,0
0
10000,0
2020
1000,0
500,0
0
500,0
0
10000,0
Итого по Подпрограмме 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Всего
16760,0
9330,0
0
7430,0
0

2014
500,0
0
0
500,0
0

2015
6360,0
3680,0
0
2680,0
0

2016
1700,0
950,0
0
750,0
0

2017
2600,0
1600,0
0
1000,0
0

2018
3600,0
2100,0
0
1500,0
0

2019
1000,0
500,0
0
500,0
0

2020
1000,0
500,0
0
500,0
0






Приложение № 4
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый
результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ((гр.4/ гр.3) * 100)
или ((гр.3/
гр.4) * 100)
Планируемый показатель результативности
подпрограммы (сумма по
гр.5/ количество целевых показателей
подпрограммы Государственной программы)
Планируемый объем
средств на реализацию Государственной программы, тыс. руб.
Планируемый объем
средств на реализацию подпрограммы Государственной программы, тыс. руб.
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность
Государственной программы (гр.8/ гр.7)
Суммарная планируемая результативность подпрограммы
Государственной программы (гр. 6 *
гр.9)
Показатель результативности
достижения i-ого целевого показателя Государственной программы ((гр.4/ гр.3) *
100) или ((гр.3/ гр.4) * 100)
Планируемый показатель результативности Государственной программы ((сумма по гр.11/ количество целевых
показателей Государственной программы) *
100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
70,2
72,1
X
X
X
X
X
X
102,7
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,3
98,8
X
X
X
X
X
X
100,5
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,25
1,20
X
X
X
X
X
X
104,2
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
9,0
9,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
0,98
0,98
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
2,00
3,00
X
X
X
X
X
X
150,0
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
8090,0
X
X
X
X
108,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
70,2
72,1
102,7
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,3
98,8
100,5
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
74,2
75,4
98,4
X
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,25
1,20
104,2
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
101,2
8090,0
7590,30
0,9
91,1
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
7,0
9,0
128,0
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
0,97
0,98
101,0
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
2,00
3,00
150,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
126,3
8090,0
500,0
0,1
12,6
X
X
2015 год
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
72,1
73,4
X
X
X
X
X
X
101,8
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,8
98,9
X
X
X
X
X
X
100,1
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,20
1,15
X
X
X
X
X
X
104,3
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
10
0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
9,0
10,0
X
X
X
X
X
X
111,1
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
0,98
1,09
X
X
X
X
X
X
111,2
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
3,0
5,0
X
X
X
X
X
X
166,7
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
23520,0
X
X
X
X
115,9
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
72,1
73,4
101,8
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,8
98,9
100,1
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
75,4
76,5
98,9
X
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,20
1,15
104,3
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
10
0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
101,0
23520,0
17160,0
0,7
70,7
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
9,0
10,0
111,1
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
0,98
1,09
111,2
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
3,0
5,0
166,7
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
129,6
23520,0
6360,0
0,3
38,9
X
X
2016 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
73,4
74,5
X
X
X
X
X
X
101,5
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,9
99,0
X
X
X
X
X
X
100,1
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,15
1,10
X
X
X
X
X
X
104,5
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
5,0
7,0
X
X
X
X
X
X
140,0
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
6460,0
X
X
X
X
107,7
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
73,4
74,5
101,5
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
98,9
99,0
100,1
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
76,5
77,6
98,6
X
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,15
1,10
104,5
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
100,9
6460,0
4760,0
0,7
70,6
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
5,0
7,0
140,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
113,3
6460,0
1700,0
0,3
34,0
X
X
2017 год
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
74,5
75,6
X
X
X
X
X
X
101,5
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,0
99,1
X
X
X
X
X
X
100,1
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,10
1,05
X
X
X
X
X
X
104,8
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
7,0
9,0
X
X
X
X
X
X
128,6
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
18960,0
X
X
X
X
105,8
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
74,5
75,6
101,5
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,0
99,1
100,1
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
77,6
78,6
98,7
X
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,10
1,05
104,8
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
101,3
18960,0
16360,0
0,9
91,1
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
7,0
9,0
128,6
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
109,5
18960,0
2600,0
0,1
10,9
X
X
2018 год
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
75,6
76,8
X
X
X
X
X
X
101,6
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,1
99,2
X
X
X
X
X
X
100,1
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,05
1,00
X
X
X
X
X
X
105,0
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,17
2,18
X
X
X
X
X
X
100,5
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
9,0
10,0
X
X
X
X
X
X
111,0
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
6360,0
X
X
X
X
103,0
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
75,6
76,8
101,6
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,1
99,2
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
78,6
79,7
98,6
X
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,05
1,00
105,0
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
101,3
6360,0
2760,0
0,4
40,5
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
9,0
10,0
111,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
103,6
6360,0
3600,0
0,6
62,2
X
X
2019 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
76,8
78,1
X
X
X
X
X
X
101,7
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,2
99,3
X
X
X
X
X
X
100,1
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,00
0,95
X
X
X
X
X
X
105,3
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
3760,0
X
X
X
X
101,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
76,8
78,1
101,7
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,2
99,3
100,1
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
79,7
80,6
98,9
X
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,00
0,95
105,3
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
101,5
3760,0
2760,0
0,7
71,0
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
100,0
3760,0
1000,0
0,3
30,0
X
X
2020 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
78,1
79,2
X
X
X
X
X
X
101,4
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,3
99,4
X
X
X
X
X
X
100,1
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
0,95
0,90
X
X
X
X
X
X
105,6
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
10,0
10,0
X
X
X
X
X
X
100,0
X
Итоговое значение по Государственной программе
X
X
X
X
X
3760,0
X
X
X
X
101,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области
%
78,1
79,2
101,4
X
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области
%
99,3
99,4
100,1
X
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
80,6
81,5
98,9
X
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
0,95
0,90
105,6
X
X
X
X
X
X
X
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
101,5
3760,0
2760,0
0,7
71,0
X
X
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области
тыс. кв. м
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,09
1,09
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году
%
10,00
10,00
100,0
X
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме
X
X
X
X
100,0
3760,0
1000,0
0,3
30,0
X
X





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Планируемая оценка
эффективности муниципальной программы "Обеспечение жильем
и коммунальными услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
108,2
115,9
107,7
105,8
103,0
101,2
101,2
Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм
103,7
109,6
104,0
102,0
102,7
101,0
101,0
Отклонение
4,5
6,3
3,7
3,8
0,3
0,2
0,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности подпрограммы
91,1
70,7
70,6
91,1
40,5
71,0
71,0
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области
в 2014 - 2020 годах"
Планируемый показатель результативности подпрограммы
12,6
38,9
34,0
10,9
62,2
30,0
30,0





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

План
реализации муниципальной программы на 20 __ год

"________________________________________________"
(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
№ п/п
Наименование
подпрограммы,
мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок начала реализации
Срок
окончания
реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1



X

X
X
X
X
X

1.1
Мероприятие











1.2
Мероприятие











2.
Подпрограмма 2



X

X
X
X
X
X

2.1
Мероприятие











2.2
Мероприятие











_












Итого
X
X
X
X
X






Приложение № 7
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы
за ________ 20___ года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
"________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

N
п/п
Наименование мероприятий
Показатели реализации мероприятий
Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
бюджет
Пензенской области
местные бюджеты
внебюджетные источники
Ед. измер.
план
на __
факт
за __
% <*>
план
на __
Кассовые расходы
за __
% <*>
план
на __
Кассовые расходы
за __
%
<*>
план
на __
Кассовые расходы
за __
% <*>
план
на __
Кассовые расходы
за __
% <*>
план
на __
Кассовые расходы
за __
% <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. Подпрограмма 1 (указать наименование)
1.1.
Мероприятие



















1.2.
...



















2. Подпрограмма 2 (указать наименование)
2.1
Мероприятие



















2.2.
...






























































--------------------------------
<*> - Причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.





Приложение № 8
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения
города Каменки
Каменского района
Пензенской области на
2014 - 2020 годы"

Отчет
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
по итогам 20 ___ года

"________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение, в %
Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
план на год
отчет
Государственная программа (указать наименование)
1







2







_








1. Подпрограмма 1 (указать наименование)
1.1







1.2







_








2. Подпрограмма 2 (указать наименование)

2.1.







2.2.







_









------------------------------------------------------------------