Постановление Администрации г. Кузнецка от 31.10.2013 N 2196 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. № 2196

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка
от 21.03.2014 № 541, от 31.12.2014 № 3137)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Кузнецка от 25.09.2013 № 1866 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка", руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, администрация города Кузнецка постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей бюджету города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации
города Кузнецка
С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ





Приложение

Утвержден
постановлением
администрации города Кузнецка
Пензенской области
от 31 октября 2013 г. № 2196

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка
от 21.03.2014 № 541, от 31.12.2014 № 3137)

Наименование муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация города Кузнецка
Соисполнители муниципальной программы
Управление капитального строительства города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка" (далее - Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2. "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке" (далее - Подпрограмма 2);
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке" (далее - Подпрограмма 3)
Цели муниципальной программы
1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
3. Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития, создания условий для повышения энергетической эффективности экономики города и бюджетной сферы.
Задачи муниципальной программы
1. Стимулирование и развитие жилищного строительства;
2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
3. Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте.
Целевые показатели муниципальной программы
1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области;
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области;
3. Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры; Уровень износа коммунальной инфраструктуры;
4. Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка;
5. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;
6. Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 54395,17013 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета города Кузнецка 43411,19909 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 7101,19909 тыс. рублей;
2015 г. - 36310,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области 10983,97104 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей;
2015 г. - 9560,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
- средства Федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 31.12.2014 № 3137)

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Муниципальная программа направлена на достижение двух основных целей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2013 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)" (с изменениями и дополнениями):
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг:
- повышение доступности жилья.
Достижение первой цели связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.
С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ к настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износ составляет уже более 60%, их большая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количество аварий на системах тепло-, электро- и водоснабжения, возрастают сроки ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению расходов ресурсов в коммунальных организациях, и как следствие, к росту тарифов.
Переломить эти тенденции и обеспечить решение задач по повышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы посредством:
- строительства сетей и сооружений водоотведения и водоснабжения;
- модернизации и капитального ремонта сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения;
Также планируется, что реализация мероприятий Подпрограммы 1 к 2021 году позволит достигнуть следующих социально-экономических результатов, зависящих от улучшения состояния жилищно-коммунальной сферы:
- повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории города Кузнецка;
- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;
- ликвидации дефицита питьевой воды в городе Кузнецке;
- увеличения общественного контроля в сфере ЖКХ;
- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.
Достижение второй цели связано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства и подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.
Жилищная проблема стоит перед большей частью семей в городе Кузнецке, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.
Для обеспечения жильем населения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличение объемов строительства жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья.
Также реализацией мероприятий Подпрограммы 2 планируется обеспечить к 2021 году ввод жилья по 1 кв. м на жителя города Кузнецка, к 2020 году - предоставить доступное и комфортное жилье 60% семей города Кузнецка, желающих улучшить свои жилищные условия.
Очевидно, что вышеуказанные цели невозможно достигнуть без поддержания ЖКХ в удовлетворительном техническом состоянии, без развития жилищного строительства и улучшения архитектурного и градостроительного облика города Кузнецка.
Достижение третьей цели связано с актуальностью обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.
Организация энергосбережения в масштабах города - задача чрезвычайно сложная. Недостаток электрических мощностей и природного газа в периоды сильных похолоданий диктуют необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.
В этот процесс должны быть вовлечены все организации, учреждения, предприятия и граждане.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели Муниципальной программы:
1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
3. Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития, создания условий для повышения энергетической эффективности экономики города и бюджетной сферы.
Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Стимулирование и развитие жилищного строительства;
2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
3. Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте.
Перечень целевых показателей Муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Муниципальной программе.
Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по Муниципальной программе, так и по подпрограммам.
В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка - Подпрограмма 1;
2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке - Подпрограмма 2;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке - Подпрограмма 3.
Выделение Подпрограммы 1 произведено в соответствии с целями, включающими улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей Подпрограмма 1 объединяет мероприятия по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения.
Выделение Подпрограммы 2 произведено с целью обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий города Кузнецка.
Для достижения поставленной цели Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по строительству инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в городе Кузнецке.
Выделение Подпрограммы 3 произведено с целью организации энергосбережения в масштабах города. Значительное количество потерь энергии происходит из-за пренебрежительного отношения к экономии тепла и электричества со стороны потребителей. Подсчитано, что до 70% теплопотерь здания происходит через окна и двери. Правильное отопление в помещениях тоже зависит от потребителя. Кроме того, в настоящее время происходит большая потеря электроэнергии из-за несовершенных осветительных приборов. Простая замена привычных источников света на их энергосберегающие аналоги сократит расходы на свет в 5 раз.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годы.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных нормативных правовых актов приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области и средств Федерального бюджета.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;
2. финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме;
3. непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

Наименование риска
Уровень влияния
Меры по снижению риска
1
2
3
Организационные риски:
- неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы;
- недостаточная адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов власти.
умеренный
Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Программой мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска.
Финансовые риски:
- дефицит средств бюджета города Кузнецка, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы
высокий
Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Программы.
Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса
высокий
осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы.

Раздел 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы города Кузнецка, утвержденным постановлением администрации города Кузнецка от 10.10.2013 № 1998.
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной программе.

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Подпрограмма 1

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы
Управление капитального строительства города Кузнецка
Цели подпрограммы
1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг;
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Задачи подпрограммы
1. Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
3. Строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
4. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;
5. Обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка;
6. Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка;
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка;
3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры;
4. Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы (без разделения на этапы)
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 37102,17013 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета города Кузнецка 34268,19909 руб., в том числе по годам:
2014 г. - 6478,19909 тыс. рублей;
2015 г. - 27790,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области 2833,97104 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей;
2015 г. - 1410,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 31.12.2014 № 3137)

8.1.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является составляющей социальной безопасности граждан и стабильности в стране. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества и стабильности зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.
Для советского периода развития сферы жилищно-коммунального хозяйства был характерен острый дефицит жилья, полная непрозрачность механизмов его распределения, отсутствие эффективной системы проведения технического обслуживания и капитального ремонта, использование остаточного принципа при осуществлении бюджетного финансирования на всех уровнях, накопление взаимных неплатежей и долговых обязательств между предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней.
Взятый в начале 90-х годов курс на развитие рыночных отношений в экономике страны не обошел вниманием и жилищно-коммунальное хозяйство, произошла переориентация основной функции сферы жилищно-коммунального хозяйства - вместо улучшения жилищных условий для населения она была переориентирована на накопление свободного капитала и проведение разного рода финансовых спекуляций с жильем и коммерческой недвижимостью.
В результате в настоящее время ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, высокими потерями ресурсов и, как следствие, - увеличением количества инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, увеличением сроков их ликвидации и стоимости ремонта.
Для усовершенствования ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве города Кузнецка в рамках реализации Подпрограммы 1 запланированы меры по улучшению качества и доступности жилищно-коммунальных услуг населению за счет повышения эффективности и надежности сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, обеспечения надежного и экономичного теплоснабжения, посредством проведения модернизации и капитального ремонта существующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения.

8.1.2. Цель, задачи Подпрограммы 1

Цели Подпрограммы 1:
1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг;
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
3. Строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
4. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;
5. Обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка.

8.1.3. Сроки реализации Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы будут реализованы в период с 2014 по 2020 год.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка
по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации Подпрограммы 1, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

8.1.5. Участие других организаций в реализации
муниципальной Подпрограммы 1

Другие организации в реализации Подпрограммы 1 участия не принимают.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 1
(пп. 8.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Подпрограмма 1 реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 37102,17013 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства бюджета города Кузнецка 34268,19909 руб., в том числе по годам:
- 2014 г. - 6478,19909 тыс. рублей;
- 2015 г. - 27790,0 тыс. рублей;
- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
2. Средства бюджета Пензенской области 2833,97104 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей;
- 2015 г. - 1410,0 тыс. рублей;
- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.

8.2. Подпрограмма 2

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы
Управление капитального строительства города Кузнецка,
комитет по управлению имуществом города Кузнецка.
Цели подпрограммы
1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2. Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;
3. Обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой;
4. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
Задачи подпрограммы
1. Строительство социально значимых объектов;
2. Обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой.
Целевые показатели подпрограммы
1. Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка;
2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;
3. Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы (без разбивки на этапы)
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 17293,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета города Кузнецка 9143,0 руб., в том числе по годам:
2014 г. - 623,0 тыс. рублей;
2015 г. - 8520,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области 8150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 8150,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 31.12.2014 № 3137)

8.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

Сфера реализации Подпрограммы 2 - жилищное строительство. Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.
Для обеспечения жильем населения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличение объемов строительства жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья.
В целях обеспечения жилищного строительства в городе Кузнецке в генеральном плане предусматриваются земельные участки для массовой застройки.
Анализ существующего положения в жилищном строительстве показал, что крупные города и отдельные районные центры в Пензенской области подходят к той стадии, когда их ресурс свободных и готовых для застройки площадок уже исчерпан. Это требует вовлечения в оборот новых земель, из пригородной зоны - как правило, земель сельскохозяйственного назначения. Проблема усугубляется еще и фактором инфраструктурной неразвитости города Кузнецка.
Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что в бюджете города Кузнецка нет достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а следовательно, серьезно снижается его доступность для населения и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.
Для оказания помощи городу Кузнецку в обеспечении инженерными коммуникациями в составе Подпрограммы 2 предусмотрены мероприятия по субсидированию строительства инженерных коммуникаций к районам массовой жилищной застройки.
Подпрограмма 2 направлена на достижение к 2021 году ввода жилья по 1 кв. м на жителя города Кузнецка на базе комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации.
До 2020 года 60 процентам семей города Кузнецка, желающих улучшить свои жилищные условия, необходимо обеспечить предоставление доступного и комфортного жилья.

8.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2

Цели Подпрограммы 2:
1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2. Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;
3. Обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой;
4. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий города Кузнецка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Строительство социально значимых объектов;
2. Обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой.

8.2.3. Сроки реализации Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы.

8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка
по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации Подпрограммы 2, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

8.2.5. Участие других организаций в реализации
муниципальной Подпрограммы 2

Другие организации в реализации Подпрограммы 2 участия не принимают.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 2
(пп. 8.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 17293,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства бюджета города Кузнецка 9143,0 руб., в том числе по годам:
- 2014 г. - 623,0 тыс. рублей;
- 2015 г. - 8520,0 тыс. рублей;
- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
2. Средства бюджета Пензенской области 8150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 8150,0 тыс. рублей;
- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.

8.3. Подпрограмма 3

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы
Управление капитального строительства города Кузнецка
Цели подпрограммы
1. Повышение качества жизни населения;
2. Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
3. Создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Целевые показатели подпрограммы
1. Сокращение затрат на выработку тепловой энергии;
2. Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка;
3. Доля сетей уличного освещения, прошедших модернизацию.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы (без разделения на этапы)
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 31.12.2014 № 3137)

8.3.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3,
описание основных проблем и обоснование включения
в программу

Энергосбережение - это комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.
Организация энергосбережения в масштабах города - задача чрезвычайно сложная. Недостаток электрических мощностей и природного газа в периоды сильных похолоданий диктуют необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.
В этот процесс должны быть вовлечены все организации, учреждения, предприятия и граждане.
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение энергоэффективности во всех учреждениях, организациях, предприятиях, жилом фонде, в городе в целом.
Значительное количество потерь энергии происходит из-за пренебрежительного отношения к экономии тепла и электричества со стороны потребителей. Подсчитано, что до 70% теплопотерь здания происходит через окна и двери.

8.3.2. Цели, задачи Подпрограммы 3

Цели Подпрограммы 3:
1. Повышение качества жизни населения;
2. Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
3. Создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8.3.3. Сроки реализации Подпрограммы 3

Срок реализации Подпрограммы 3 - 2014 - 2020 годы.
Мероприятия Подпрограммы 3 будут реализованы в период с 2014 по 2020 год.

8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка
по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации Подпрограммы 3, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

8.3.5. Участие других организаций в реализации
муниципальной подпрограммы

Другие организации в реализации Подпрограммы 3 участия не принимают.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 3
(пп. 8.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
средства Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
Администрация города Кузнецка
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
63,80
65,70
67,20
68,70
70,20
71,70
73,20
2
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
49,0
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
92,2
3
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
4
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,26
5,0
4,76
4,54
4,35
4,17
5,1
5
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,19
2,25
2,31
2,35
2,41
2,44
2,84
6
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,39
4,67
2,23
2,18
2,14
2,51
3,06
Подпрограмма 1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка"
1
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
63,80
65,70
67,20
68,70
70,20
71,70
73,20
2
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
49,0
92,0
94,0
96,0
97,0
97,5
98,8
3
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
69,40
70,55
71,65
72,70
73,70
74,65
75,55
4
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
Подпрограмма 2. "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
1
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,26
5,0
4,76
4,54
4,35
4,17
5,1
2
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,19
2,25
2,31
2,35
2,41
2,44
2,84
3
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,39
4,67
2,23
2,18
2,14
2,51
3,06
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
1
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
44,75
44,75
44,75
44,75
44,75
2
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 2
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы города Кузнецка
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка"

Постановление администрации города Кузнецка
Внесение изменений в муниципальную программу
Администрация города Кузнецка
По мере необходимости
2
Подпрограмма 2. "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
1
Постановление администрации города Кузнецка
Внесение изменений в муниципальную программу
Администрация города Кузнецка
По мере необходимости

3.
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
1.
Постановление администрации города Кузнецка
Внесение изменений в муниципальную программу
Администрация города Кузнецка
По мере необходимости

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности, обеспечение
жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка
Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет
всех источников финансирования
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрации города Кузнецка
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
8525,17013
45870,0
-
-
-
-
-
В том числе:
бюджет города Кузнецка
7101,19909
36310,0
-
-
-
-
-
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
1423,97104
9560,0
-
-
-
-
-
иные источники







1
Подпрограмма 1
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка"
всего
7902,17013
29200,0
-
-
-
-
-
В том числе:
бюджет города Кузнецка
6478,19909
27790,0
-
-
-
-
-
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
1423,97104
1410,0
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
"Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
всего
623,0
16670,0
-
-
-
-
-
В том числе:
бюджет города Кузнецка
623,0
8520,0
-
-
-
-
-
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
8150,0
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
3
Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
всего
0,0
-
-
-
-
-
-
В том числе:
бюджет города Кузнецка
0,0
-
-
-
-
-
-
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
0,0
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
0,0
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 4
к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем
и коммунальными услугами граждан города Кузнецка
Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств
бюджета города Кузнецка
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация города Кузнецка
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
X
X
X
X
X
6901,19909
28160,0
0,0
00,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города Кузнецка
901
X
X
X
X
754,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление капитального строительства города Кузнецка
913
X
X
X
X
5724,09909
10650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка
966
X
X
X
X
423,0
25660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 1
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка"
всего
Х
X
X
X
X
6478,19909
27790,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города Кузнецка
901
X
X
X
X
754,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление капитального строительства города Кузнецка
913
X
X
X
X
5724,09909
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка
966
X
X
X
X
0,0
25290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 2
"Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
всего
Х
X
X
X
X
623,0
8520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города Кузнецка
901
X
X
X
X
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление капитального строительства города Кузнецка
913
X
X
X
X
0,0
8150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка
966
X
X
X
X
423,0
370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
всего
Х
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города Кузнецка
901
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление капитального строительства города Кузнецка
913
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 5
к муниципальной Программе

Мероприятия
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, обеспечение жильем
и коммунальными услугами граждан города Кузнецка
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели результата мероприятия по годам
Всего
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Бюджет города Кузнецка
Внебюджетные средства

1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
1. Подпрограмма 1 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.1. Раздел "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке"
Задача - Строительство новых сетей и сооружений водоотведения
1.1.1.
Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодая Гвардия для МБОУ СОШ № 17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
427,5
0,0
0,0
427,5
0,0
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %.
2014
427,5
0,0
0,0
427,5
0,0
63,8
2015
-
-
-
-
-
65,7
2016
-
-
-
-
-
67,2
2017
-
-
-
-
-
68,7
2018
-
-
-
-
-
70,2
2019
-
-
-
-
-
71,7
2020
-
-
-
-
-
73,2
Итого по всем мероприятиям раздела "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке"
Итого
427,5
0,0
0,0
427,5
0,0

2014
427,5
0,0
0,0
427,5
0,0

2015
-
-
-
-
-

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-

1.2. Раздел "Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке"
Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка
1.2.1.
Капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП № 21 до ул. Приборостроителей, 2
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
3200,0
960,0
0,0
2240,0
0,0
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры, %
2014
3200,0
960,0
0,0
2240,0
0,0
1,2
2015
-
-
-
-
-
1,15
2016
-
-
-
-
-
1,1
2017
-
-
-
-
-
1,05
2018
-
-
-
-
-
1,0
2019
-
-
-
-
-
0,95
2020
-
-
-
-
-
0,9
2020
-
-
-
-
-
1,2
1.2.2.
Техническое диагностирование трубопроводов участков тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации (дефектоскопия тепловых сетей)
Администрация города Кузнецка
Итого
440,0
0,0
0,0
440,0
0,0
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры, %
2014
440,0
0,0
0,0
440,0
0,0
1,2
2015
-
-
-
-
-
1,15
2016
-
-
-
-
-
1,1
2017
-
-
-
-
-
1,05
2018
-
-
-
-
-
1,0
2019
-
-
-
-
-
0,95
2020
-
-
-
-
-
0,9
1.2.3.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка; Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
3200,0
960,0
0,0
2240,0
0,0
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры, %
2014
-
-
-
-
-
1,2
2015
3200,0
960,0
0,0
2240,0
0,0
1,15
2016
-
-
-
-
-
1,1
2017
-
-
-
-
-
1,05
2018
-
-
-
-
-
1,0
2019
-
-
-
-
-
0,95
2020
-
-
-
-
-
0,9
Итого по всем мероприятиям раздела "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке"
Всего
6840,0
1920,0
0,0
4920,0
0,0

2014
3640,0
960,0
0,0
2680,0
0,0

2015
3200,0
960,0
0,0
2240,0
0,0

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-

1.3. Раздел "Чистая вода"
Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения
1.3.1.
Строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 8
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка; Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
22000,0
0,0
0,0
22000,0
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
-
-
-
-
-
-
2015
22000,0
0,0
0,0
22000,0
0,0
49,0
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
1.3.2.
Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе № 8
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
975,0
0,0
0,0
975,0
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
975,0
0,0
0,0
975,0
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.3.
Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе "Южный"
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
2500,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
-
-
-
-
-
49,0
2015
2500,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.4.
Закольцовка существующей врезки водопроводных сетей по ул. Фабричной, 99
Администрация города Кузнецка
Итого
49,3
0,0
0,0
49,3
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
49,3
0,0
0,0
49,3
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.5.
Капитальный ремонт водопровода в районе "Лысуха" и бывшего кирпичного завода в городе Кузнецке
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
989,453
296,8359
0,0
692,6171
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
989,453
296,8359
0,0
692,6171
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.6.
Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода в районе "Лысуха" и бывшего кирпичного завода в городе Кузнецке
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.7.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Молодой Гвардии)
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
430,90113
129,27034
0,0
301,63079
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
430,90113
129,27034
0,0
301,63079
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.8.
Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Молодой Гвардии)
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.9.
Капитальный ремонт водопровода от ЦТП № 23 до ул. Железнодорожной в городе Кузнецке
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
126,216
37,8648
0,0
88,3512
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
126,216
37,8648
0,0
88,3512
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.10.
Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода от ЦТП № 23 до ул. Железнодорожной в городе Кузнецке
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.11.
Капитальный ремонт артезианской скважины № 8 на водозаборе № 8
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
595,0
0,0
0,0
595,0
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
595,0
0,0
0,0
595,0
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.12.
Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт артезианской скважины № 8 на водозаборе № 8
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.13.
Капитальный ремонт артезианской скважины № 18 на водозаборе № 8
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
595,0
0,0
0,0
595,0
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
595,0
0,0
0,0
595,0
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.14.
Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт артезианской скважины № 18 на водозаборе № 8
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
1,8
0,0
0,0
1,8
0,0
49,0
2015
-
-
-
-
-
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
1.3.15.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Калинина от ул. Пролетарской до ул. Осипова в городе Кузнецке
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
1500,0
450,0
0,0
1050,0
0,0
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, %
2014
-
-
-
-
-
49,0
2015
1500,0
450,0
0,0
1050,0
0,0
92,0
2016
-
-
-
-
-
92,0
2017
-
-
-
-
-
92,0
2018
-
-
-
-
-
92,0
2019
-
-
-
-
-
92,0
2020
-
-
-
-
-
92,0
Итого по всем мероприятиям раздела "Чистая вода"
Итого
29769,87013
913,97104
0,0
28855,89909
0,0

2014
3769,87013
463,97104
0,0
3305,89909
0,0

2015
26000,0
450,0
0,0
25550,0
-

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-

1.4. Раздел "Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка"
Задача - определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения
1.4.1.
Разработка схемы водоснабжения города Кузнецка
Администрация города Кузнецка
Итого
32,4
0,0
0,0
32,4
0,0
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %.
2014
32,4
0,0
0,0
32,4
0,0
63,8
2015
-
-
-
-
-
65,7
2016
-
-
-
-
-
67,2
2017
-
-
-
-
-
68,7
2018
-
-
-
-
-
70,2
2019
-
-
-
-
-
71,7
2020
-
-
-
-
-
73,2
1.4.2.
Разработка схемы водоотведения города Кузнецка
Администрация города Кузнецка
Итого
32,4
0,0
0,0
32,4
0,0
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %
2014
32,4
0,0
0,0
32,4
0,0
63,8
2015
-
-
-
-
-
65,7
2016
-
-
-
-
-
67,2
2017
-
-
-
-
-
68,7
2018
-
-
-
-
-
70,2
2019
-
-
-
-
-
71,7
2020
-
-
-
-
-
73,2
Итого по всем мероприятиям раздела "Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка"
Итого
64,8
0,0
0,0
64,8
0,0

2014
64,8
0,0
0,0
64,8
0,0

2015
-
-
-
-
-

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме 1 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Итого
37102,17013
2833,97104
0,0
34268,19909
0,0

2014
7902,17013
1423,97104
0,0
6478,19909
0,0

2015
29200,0
1410,0
0,0
27790,0
0,0

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-

2. Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Цель - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
Задача - обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой
2.1.
Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования
Комитет по управлению имуществом города Кузнецка
Итого
793,0
0,0
0,0
793,0
0,0
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, %
2014
423,0
0,0
0,0
423,0
0,0
5,26
2015
370,0
-
-
370,0
-
5,0
2016
-
-
-
-
-
4,76
2017
-
-
-
-
-
4,54
2018
-
-
-
-
-
4,35
2019
-
-
-
-
-
4,17
2020
-
-
-
-
-
5,1
2.2.
Топографическая основа территории микрорайона жилой застройки "Взлетный"
Администрация города Кузнецка
Итого
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, %
2014
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
5,26
2015
-
-
-
-
-
5,0
2016
-
-
-
-
-
4,76
2017
-
-
-
-
-
4,54
2018
-
-
-
-
-
4,35
2019
-
-
-
-
-
4,17
2020
-
-
-
-
-
5,1
2.3.
Строительство сетей водоснабжения для перспективного участка микрорайона "Взлетный"
Управление капитального строительства города Кузнецка
Итого
16300,0
8150,0
0,0
8150,0
0,0
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %.
2014
-
-
-
-
-
63,8
2015
16300,0
8150,0
0,0
8150,0
0,0
65,7
2016
-
-
-
-
-
67,2
2017
-
-
-
-
-
68,7
2018
-
-
-
-
-
70,2
2019
-
-
-
-
-
71,7
2020
-
-
-
-
-
73,2
Итого по Подпрограмме 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Всего
17293,0
8150,0
0,0
9143,0
0,0

2014
623,0
0,0
0,0
623,0
0,0

2015
16670,0
8150,0
0,0
8520,0
0,0

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-

3. Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Цель - переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении
Задачи - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Итого по Подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2014
-
-
-
-
-

2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
Всего по Муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014 - 2020 годы"
Всего
54395,17013
10983,97104
0,0
43411,19909
0,0

2014
8525,17013
1423,97104
0,0
7101,19909
0,0

2015
45870,0
9560,0
0,0
36310,0
0,0

2016
-
-
-
-
-

2017
-
-
-
-
-

2018
-
-
-
-
-

2019
-
-
-
-
-

2020
-
-
-
-
-


Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 6
к муниципальной Программе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2014 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2013)
Планируемый показатель (2014)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы 
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
62,1
63,8
X
X
X
X
X
102,7
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
0
49,0
X
X
X
X
X
0
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,3
1,2
X
X
X
X
X
108,3
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,05
5,26
X
X
X
X
X
104,2
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,01
2,19
X
X
X
X
X
108,9
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,21
2,39
X
X
X
X
X
108,14
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
88,7
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
62,1
63,8
102,7
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
0
49,0
0
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
68,7
69,4
101,02
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,3
1,2
108,3
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
78,0
37102,17013
0,68
53,04
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,05
5,26
104,2
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,01
2,19
108,9
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,21
2,39
108,14
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
107,08
17293,0
0,32
32,27
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
0
44,75
0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
0,0
2,0
0,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
3,3
5,1
154,54
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
51,51
0,0
0,0
0,0
X
X

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2014)
Планируемый показатель (2015)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
63,8
65,7
X
X
X
X
X
102,98
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
49,0
92,0
X
X
X
X
X
187,75
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,2
1,15
X
X
X
X
X
104,35
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,26
5,0
X
X
X
X
X
105,2
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,19
2,25
X
X
X
X
X
102,73
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,39
4,67
X
X
X
X
X
195,4
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
133,07
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
63,8
65,7
102,98
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
49,0
92,0
187,75
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
69,4
70,55
101,66
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,2
1,15
104,35
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
124,19
37102,17013
0,68
84,45
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,26
5,0
105,2
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,19
2,25
102,73
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,39
4,67
195,4
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
134,44
17293,0
0,32
43,02
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
100,0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
1,2
1,2
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
100,0
0,0
0,0
0,0
X
X

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2016 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2015)
Планируемый показатель (2016)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
65,7
67,2
X
X
X
X
X
102,28
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
92,0
92,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,15
1,1
X
X
X
X
X
104,54
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,0
4,76
X
X
X
X
X
105,04
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,25
2,31
X
X
X
X
X
102,67
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
4,67
2,23
X
X
X
X
X
209,41
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
120,65
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
65,7
67,2
102,28
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
92,0
92,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70,55
71,65
101,56
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,15
1,1
104,54
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,01
37102,17013
0,68
69,37
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
5,0
4,76
105,04
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,25
2,31
102,67
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
4,67
2,23
209,41
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
139,04
17293,0
0,32
44,5
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
100,0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
2,0
2,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
100,0
0,0
0,0
0,0
X
X

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2017 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2016)
Планируемый показатель (2017)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
67,2
68,7
X
X
X
X
X
102,23
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
92,0
92,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,1
1,05
X
X
X
X
X
104,76
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,76
4,54
X
X
X
X
X
104,84
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,31
2,35
X
X
X
X
X
101,73
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,23
2,18
X
X
X
X
X
102,29
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
102,64
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
67,2
68,7
102,23
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
92,0
92,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
71,65
72,7
101,46
X
X
X
X
X
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,1
1,05
104,76
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,11
37102,17013
0,68
69,43
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,76
4,54
104,84
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,31
2,35
101,73
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,23
2,18
102,29
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,95
17293,0
0,32
32,94
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
100,0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
2,0
2,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
100,0
0,0
0,0
0,0
X
X

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2018 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2017)
Планируемый показатель (2018)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
68,7
70,2
X
X
X
X
X
102,18
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
92,0
92,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,05
1,0
X
X
X
X
X
105,0
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,54
4,35
X
X
X
X
X
104,36
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,35
2,41
X
X
X
X
X
102,55
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,18
2,14
X
X
X
X
X
101,86
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
102,65
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
68,7
70,2
102,18
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
92,0
92,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
72,7
73,7
101,37
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1,05
1,0
105,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,13
37102,17013
0,68
69,45
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,54
4,35
104,36
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,35
2,41
102,55
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,18
2,14
101,86
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,92
17293,0
0,32
32,93
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
100,0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
2,0
2,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
100,0
0,0
0,0
0,0
X
X

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2019 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2018)
Планируемый показатель (2019)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
70,2
71,7
X
X
X
X
X
102,13
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
92,0
92,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1
0,95
X
X
X
X
X
105,26
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,35
4,17
X
X
X
X
X
104,31
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,41
2,44
X
X
X
X
X
101,24
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,14
2,51
X
X
X
X
X
117,28
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
105,03
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
70,2
71,7
102,13
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
92,0
92,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
73,7
74,65
101,28
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
1
0,95
105,26
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,16
37102,17013
0,68
69,47
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,35
4,17
104,31
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,41
2,44
101,24
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,14
2,51
117,28
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
107,61
17293,0
0,32
34,43
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
100,0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
2,0
2,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
100,0
0,0
0,0
0,0
X
X

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2020 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года (2019)
Планируемый показатель (2020)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
Планируемый показатель результативности подпрограммы 
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы 
Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы 
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
71,7
73,2
X
X
X
X
X
102,09
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка
%
92,0
92,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
0,95
0,9
X
X
X
X
X
105,56
X
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,17
5,1
X
X
X
X
X
122,3
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,44
2,84
X
X
X
X
X
116,39
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,51
3,06
X
X
X
X
X
121,91
X
Итоговое значение (по программе)
Тыс. руб.
X
X
X
X
54395,17013
X
X
X
111,37
Подпрограмма 1. - "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка
%
71,7
73,2
102,09
X
X
X
X
X
X
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка
%
92,0
92,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
74,65
75,55
101,20
X
X
X
X
X
X
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры
%
0,95
0,9
105,56
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
102,21
37102,17013
0,68
69,5
X
X
Подпрограмма 2. - "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка
%
4,17
5,1
122,3
X
X
X
X
X
X
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
2,44
2,84
116,39
X
X
X
X
X
X
Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке
%
2,51
3,06
121,91
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
120,2
17293,0
0,32
38,46
X
X
Подпрограмма 3. - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Сокращение затрат на выработку тепловой энергии
%
44,75
44,75
100,0
X
X
X
X
X
X
Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка
%
2,0
2,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию
%
5,1
5,1
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)
Тыс. руб.
X
X
X
100,0
0,0
0,0
0,0
X
X

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 7
к муниципальной программе

Планируемая эффективность
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, обеспечение жильем
и коммунальными услугами граждан города Кузнецка
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3137)

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
88,7
133,07
120,65
102,64
102,65
105,03
111,37
Суммарная планируемая результативность
85,31
127,47
113,87
102,37
102,38
103,9
107,96
Отклонение
3,39
5,6
6,78
0,27
0,27
1,13
3,41
Подпрограмма 1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка"
Планируемый показатель результативности
78,0
124,19
102,01
102,11
102,13
102,16
102,21
Подпрограмма 2. "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке"
Планируемый показатель результативности
107,08
134,44
139,04
102,95
102,92
107,61
120,2
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке"
Планируемый показатель результативности
51,51
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА


------------------------------------------------------------------