Постановление Администрации г. Каменки Каменского района от 18.07.2013 N 364 "О внесении изменений в постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 15.07.2011 N 266 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2013 г. № 364

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2011 N
266 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

В связи с уточнением выполненных объемов работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012 - 2015 годы", в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и упорядочения нормативных правовых актов и приведения их в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом города Каменки Каменского района Пензенской области, Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Приложение к постановлению Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 15.07.2011 № 266 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 09.11.2012 г. № 598 "О внесении изменений в постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 15.07.2011 № 266 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012 - 2015 годы"
3. Организационно-правовому отделу Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органа местного самоуправления "Информационный вестник города Каменки Каменского района Пензенской области".
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей о бюджете города Каменки Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.

Врио Главы администрации
М.И.ПОЛЬШИКОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города Каменки
Каменского района
Пензенской области
от 18 июля 2013 г. № 364

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ

Паспорт
Долгосрочной целевой программы "Комплексная программа
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
города Каменки Каменского района Пензенской области на
2012 - 2015 годы"

Наименование
Программы
"Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа);
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта)
Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 14.07.2011 г. № 265 "О разработке долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012 - 2015 годы"
Муниципальный заказчик Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

01.11.2008 № 294 утратило силу с 1 января 2014 года в связи с
изданием Постановления Администрации г. Каменки Каменского района
от 11.10.2013 № 582. Действующие нормы по данному вопросу содержатся
в Постановлении Администрации г. Каменки Каменского района от
11.10.2013 № 582.
------------------------------------------------------------------
Законодательная
база для разработки Программы
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", Постановление Главы Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.11.2008 № 294 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области, их формирования и реализации, подготовки материалов по федеральным, областным целевым программам, в реализации которых участвует Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области"
вместо слов "Каменского района Пензенской" имеются в виду слова
"Каменского района Пензенской области".
------------------------------------------------------------------
Основные разработчики Программы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской
Основные цели и
задачи Программы
Основной целью является
выполнение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Основными задачами Программы являются:
- Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана;
- определение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области, установленной мощности и производительности;
- повышение уровня качества предоставляемых услуг;
- снижение оплаты за коммунальные услуги,
- снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки
Важнейшие целевые показатели
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей холодного, горячего водоснабжения; водоотведения, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы
подпрограмма, утвержденная Постановлением Администрации
г. Каменки Каменского района от 15.07.2011 № 266, имеет название
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения", а не
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010-2015
годы".
опечатка: подпрограмма, утвержденная Постановлением
Администрации г. Каменки Каменского района от 15.07.2011
№ 266, имеет название "Чистая вода", а не "Чистая вода на
2010 - 2015 годы".
опечатка: подпрограмма, утвержденная Постановлением
Администрации г. Каменки Каменского района от 15.07.2011
№ 266, имеет название "Благоустройство города Каменки Каменского
района Пензенской области", а не "Благоустройство города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы".
------------------------------------------------------------------
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
- подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010 - 2015 годы" основные мероприятия:
строительство и модернизация систем теплоснабжения, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление;
- подпрограмма "Чистая вода на 2010 - 2015 годы" основные мероприятия:
строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения,
- подпрограмма "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы"
основные мероприятия:
ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, совершенствование систем наружного освещения улиц, обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
Исполнители программы
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем софинансирования составляет: 83678,668 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 50592,502 тыс. руб.:
в 2012 году - 13095,78 тыс. руб.,
в 2013 году - 6146,722 тыс. руб.,
в 2014 году - 15080,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 16270,0 тыс. руб.,
бюджет Пензенской области составляет 33086,166 тыс. руб.:
в 2012 году - 2407,82 тыс. руб.,
в 2013 году - 1528,346 тыс. руб.,
в 2014 году - 14320,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 14830,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- повышение эффективности, устойчивости и надежности
функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг;
- снижение нерациональных эксплуатационных затрат;
- комфортность и безопасность проживания населения;
- увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры;
- развитие теплоснабжения;
- развитие водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания;
- повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду
Система организации контроля за исполнением
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Настоящая Программа включает в себя мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы, которые обеспечивают развитие этих систем в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города.
На момент утверждения Программы действовали и реализовывались следующие долгосрочные муниципальные целевые программы:
- "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010 - 2015 годы", утвержденная постановлением Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 22.10.2009 № 307 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы", утвержденная постановлением Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 22.10.2009 № 308 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Чистая вода на 2010 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 08.12.2010 № 433 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" (с последующими изменениями).
Учитывая единые общие цели и для оптимизации количества долгосрочных муниципальных целевых программ, реализуемых на территории города Каменки Каменского района Пензенской области, целесообразно принять комплексную программу, направленную на повышение уровня комфортного проживания жителей города и включающую в себя все вышеперечисленные программы в форме подпрограмм.
Программа устанавливает цели и задачи в связи с приоритетами социально-экономического развития города Каменки Каменского района Пензенской области.
Основные цели Программы - модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан. Достижение заданных целей возможно в результате решения целого комплекса задач, определенных данной Программой.
В течение длительного периода времени инженерные системы водоснабжения и водоотведения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигло износа 50% и более. Показатели систем водоснабжения и водоотведения, существующих в городе Каменке Каменского района Пензенской области, позволяют сделать следующие выводы:
Количество и установленная мощность сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения недостаточны для обеспечения существующих и перспективных потребностей, основные фонды систем изношены и устарели.
Цели и задачи в сфере водоотведения:
- решение вопросов утилизации осадков очистных сооружений;
- увеличение числа канализованных жилых микрорайонов города.
Вышеуказанные задачи решаются с помощью реализации мероприятий подпрограмм "Чистая вода".
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития.
Одна из задач Программы состоит в устойчивом теплоснабжении населения, бюджетной сферы и прочих потребителей с учетом их перспективного развития.
Данная задача решается с помощью реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010 - 2015 годы".
Для повышения надежности и эффективности систем теплоснабжения города Каменки Каменского района Пензенской области планируется провести децентрализацию источников теплоснабжения и перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление, модернизацию источников теплоснабжения, установку современных модульных котельных, реконструкцию тепловых сетей.
Работы по благоустройству города Каменки Каменского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города Каменки Каменского района Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, будет осуществляться в соответствии с подпрограммой "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015".

II. Система программных мероприятий и оценка
эффективности мероприятий подпрограмм


Система программных мероприятий и оценка эффективности мероприятий подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010 - 2015 годы" приведена в приложении № 1 к Программе.

Система программных мероприятий и оценка эффективности мероприятий подпрограммы "Чистая вода на 2010 - 2015" приведена в приложении № 2 к Программе. Система программных мероприятий и оценка эффективности мероприятий подпрограммы "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области" приведена в приложении № 3 к Программе.

III. Механизм реализации Программы


Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.

IV. Организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется Администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом.
Система управления и контроля включает:
- постоянное отслеживание хода реализации Программы;
- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
- корректировку мероприятий Программы;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;
- установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области, как распорядитель бюджетных средств, осуществляет финансирование Программы.
Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта.





Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Комплексная программа развития
и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
города Каменки Каменского района
Пензенской области
на 2012 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения"
долгосрочной целевой программы "Комплексная программа
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
города Каменки Каменского района Пензенской области на
2012 - 2015 годы"

ПАСПОРТ
Подпрограммы "Модернизация и строительство систем
теплоснабжения" долгосрочной целевой программы "Комплексная
программа развития и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской
области на 2012 - 2015 годы"

Наименование
Программы
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения" (далее - Подпрограмма);
Муниципальный заказчик Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
слов "Каменского района Пензенской" имеются в виду слова
"Каменского района Пензенской области".
------------------------------------------------------------------
Основные разработчики Программы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской
Основные цели и
задачи Программы
Основной целью является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения для жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса города Каменки Каменского района Пензенской области.
Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня качества предоставляемых услуг;
- снижение оплаты за коммунальные услуги,
- снижение износа сетей теплоснабжения;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода горячей воды;
- внедрение энергосберегающих технологий.
Важнейшие целевые показатели
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы
Исполнители программы
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем софинансирования (в ценах 2010 года) составляет: 34378,4 тыс. руб., в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области:
в 2012 году - 3715,18 тыс. руб.,
в 2013 году - 2500,0 тыс. руб.,
в 2014 году - 8330,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 9520,0 тыс. руб.
бюджет Пензенской области:
в 2012 году - 1592,22 тыс. руб.,
в 2013 году - 1071,0 тыс. руб.,
в 2014 году - 3570,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 4080,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения города Каменки качественными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Система организации контроля за исполнением Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Настоящая Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Подпрограмма предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения населения города Каменки.
Теплоснабжение жилищного фонда города Каменки, обслуживаемого МУП "Каменская горэлектротеплосеть", производится как от муниципальных котельных, так и от источников тепла предприятий города.
По состоянию на 01.01.2011 г. коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:
- всего котельных - 20 шт., в том числе на природном газе - 20 шт.;
- из них муниципальных - 19 шт., общей установленной мощностью 84,6 кал/час,
- центральных тепловых пунктов - 4 шт.;
- протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет - 43,8 км, износ составляет более 50%
В течение длительного времени инженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигли износа 50% и более. Основная причина неудовлетворительной работы этих систем является изношенность основных фондов, связанная с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.
В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования. Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Поэтому в городе Каменке необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.

2. Цель и задачи Подпрограммы

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для жизнеобеспечения населения;
- повышение уровня качества предоставляемых услуг;
- снижение оплаты за коммунальные услуги,
- снижение износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода горячей воды;
- внедрение энергосберегающих технологий.

3. Система программных мероприятий

Основой программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепла, строительство и модернизацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,
4.2. Мероприятия по выполнению строительства и реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
4.3. Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление.
Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в таблицах N№ 1, 2, 3, 4.

Таблица № 1

Реконструкция и модернизация источников тепла


№ пп
Наименование и
месторасположение котельной
Мощность МВт
Наименование
выполняемых работ
общая стоимость (тыс. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ
Всего с 2012 по 2015 гг.
в том числе
всего в 2012
году
всего в 2013
году
всего в 2014
году
всего в 2015
году

бюджет
области
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
город Каменка
5
г. Каменка котельная № 9 ул.
Ворошилова 34а
11
Реконструкция котельной
2970,0
6930


9900,0

9900,0
ИТОГО
2970,0
6930


9900,0

9900,0

Таблица № 2

Строительство, модернизация тепловых сетей
и сетей горячего водоснабжения


N

п/п
Наименование и месторасположение объекта
протяженность сетей, м
общая стоимость (тыс. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ
Всего с 2012 по 2015 гг.
в том числе
всего в 2012 году
всего в 2013 году
всего в 2014 году
всего в 2015 году

бюджет
области
местный бюджет
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
город Каменка
1
Капитальный ремонт
теплосетей от котельной
№ 21
500
600,0
1400,0


2000,0

2000,0
2
от котельной № 6 ул.
Красноармейская, 19а
3766
4100,0
9500,0



13600,0
13600,0
Итого
4266
4700,0
10900,0


2000,0
13600,0
15600,0

Таблица № 3

Перевод квартир
на индивидуальное газовое отопление


№ п/п
Наименование и месторасположение объекта
количество
квартир, шт.
общая стоимость (тыс. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ
Всего
2012
2013
в том числе
всего в 2012 году
всего в 2013 году
бюджет области
местный бюджет
1
2


4
5
6
7
12
город Каменка

г. Каменка
115
132
2663,6
6214,8
5307,4
3571,0
8878,4

Итого
115
132
2663,6
6214,8
5307,4
3571,0
8878,4

Таблица № 4

Поадресные списки
многоквартирных домов, планируемых к переводу на
индивидуальное газовое отопление

№ п/п
Название улицы, номер дома
количество квартир
1
2
3
2012 год
1
ул. Советская, 87
11
2
ул. Набережная, 3
8
3
ул. Садовая, 39
5
4
ул. Советская, 9
16
5
ул. Советская, 13
36
6
ул. Рокоссовского, 36
12
7
ул. Рокоссовского, 42
11
8
ул. Рокоссовского, 47
12
9
Есенина, 1
4

Всего
115
2013 год
1
Комсомольская пл., 7
19
2
ул. Рокоссовского, 33
36
3
ул. Рокоссовского, 37
17
4
ул. Рокоссовского, 38
5
5
ул. Рокоссовского, 39
12
6
ул. Рокоссовского, 40
12
7
ул. Рокоссовского, 41
12
8
ул. Рокоссовского, 43
12
9
ул. Рокоссовского, 50
7

Всего
132


5. Ресурсное обеспечение Программы

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.
В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объема работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам № 5, 6.

Таблица № 5

№ п/п
Основные направления
Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, млн. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:
1
Реконструкция и модернизация источников тепла


6930,0

6930,0
2
Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения


1400,0
9520,0
10920,0
3
Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление
3715,18
2500,0


6215,18

Всего
3715,18
2500,0
8330,0
9520,0
24065,18

Таблица № 6

№ п/п
Основные направления
Средства бюджета Пензенской области, млн. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:
1
Реконструкция и модернизация источников тепла


2970,0

2970,0
2
Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения


600,0
4080,0
4680,0
3
Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление
1592,22
1071,0


2663,22

Всего
1592,22
1071,0
3570,0
4080,0
10313,22


8. Оценка эффективности, социально-экономических и
экологических последствий от реализации Программы

Критериями оценки эффективности муниципальной целевой Подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" являются:
- количество сэкономленных топливно-энергетических ресурсов при внедрении энергетически эффективного котельного оборудования;
- снижение эксплуатационных потерь;
- снижение износа тепловых сетей;
- увеличение надежности и снижение аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.
Социальная эффективность муниципальной целевой Подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, снижением уровня оплаты за теплоснабжение.
В результате реализации программных мероприятий планируется замена 4 котлов с невысоким коэффициентом полезного действия на более эффективные, что позволит сэкономить за время действия программы порядка 12 тыс. т у.т.
Реализация мероприятий по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление позволит ликвидировать 3 нерентабельные котельные и, кроме того, в результате данного мероприятия произойдет значительное снижение оплаты за теплоснабжение населением.
Реализация мероприятия по установке модульных котельных позволит снизить эксплуатационные потери по сетям горячего водоснабжения.

Подпрограмма оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере, согласно нижеприведенной

Таблица 7

Оценка
эффективности социально-экономических последствий от
реализации Подпрограммы

Наименование мероприятий
Объем финансирования по годам
тыс. руб.
Индикативные показатели
2012
2013
2014
2015
Наименование индикативных показателей
2012
2013
2014
2015
Реконструкция и модернизация источников тепла


9900,0

Реконструкция и модернизация источников тепла (шт.)


1

Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения


2000,0
13600,0
Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (км)


4,3

Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление
5571,428
35710


Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление ликвидация убыточных котельных (шт.)
115/1
284/2


Всего
5307,4
3571,0
11900,0
13600,0





ИТОГО по подпрограмме
34378,4

Экономическая эффективность Подпрограммы определяется постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере теплоснабжения, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей теплоснабжения. В результате строительства новых сетей теплоснабжения, реконструкции ветхих сетей, модернизации и строительства источников тепла, мероприятий по рациональному его использованию будут существенно снижены теплопотери.
Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, снижением уровня оплаты за теплоснабжение, улучшением демографической ситуации.
Основными качественными показателями оценки эффективности Подпрограммы являются:
- снижение износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- экономия энергетических ресурсов;
- ликвидация ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.





Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Комплексная программа развития
и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
города Каменки Каменского района
Пензенской области
на 2012 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА
"Чистая вода"
долгосрочной целевой программы "Комплексная программа
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
города Каменки Каменского района Пензенской области на 2012
- 2015 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Чистая вода" долгосрочной целевой программы
"Комплексная программа развития и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2012 - 2015 годы"

Наименование
Программы
"Чистая вода на годы" (далее - Подпрограмма);
Муниципальный заказчик Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Основные разработчики Программы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области
Основные цели и
задачи Программы
Основной целью Подпрограммы является улучшение обеспечения населения города Каменки Каменского района Пензенской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения.
Основными задачами Программы являются:
- улучшение уровня и качества предоставляемых услуг;
- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды.
Важнейшие целевые показатели
Строительство систем водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения.
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы
Исполнители программы
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем софинансирования составляет 11380,497 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области:
в 2012 году - 552,2 тыс. руб.,
в 2013 году - 729,188 тыс. руб.,
в 2014 году - 3535,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 3150,0 тыс. руб.
бюджет Пензенской области:
в 2012 году - 236,60 тыс. руб.,
в 2013 году - 312,509 тыс. руб.,
в 2014 году - 1515,00 тыс. руб.,
в 2015 году - 1350,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения города Каменки качественной питьевой водой;
Система организации контроля за
исполнением Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области


II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Водоснабжение.

Водоснабжение города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системы водоснабжения включают: водозаборы - очистные сооружения - сети и насосные станции - потребитель.
Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий города Каменки. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, канализации и коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса имеют следующие характеристики:
- протяженность основных водопроводных сетей составляет 143,5 км,
Износ 50%;
- количество артезианских скважин, 22 шт., - количество каптажей родников - 1 шт.;
- количество водонапорных башен - 5 шт.;
- количество резервуаров-накопителей чистой воды составляет 16 шт., общим объемом 12425 куб. м.
На всех ВНС и КНС установлены частотные преобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии (примерно на 15%) уменьшить количество аварий на водопроводах, так как их установка привела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состоянию на 01.01.2011 года установлено 29 частотных преобразователей.
В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжение и водоотведение развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигли износа 50% и более.
Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. В настоящее время в городе еще не все улицы оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, составляет 74%.
Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

Водоотведение.

Система водоотведения состоит из канализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды до насосных станций канализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты. Очищенные сточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.
Системы канализации города Каменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено 61,0% населения.
По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоотведения имеют следующие характеристики:
- очистные сооружения канализации - 1 ед., имеют износ 75%, установленная мощность очистных сооружений (механических, биологических, др.) 11,3 тыс. куб. м/сутки,
- насосные станции канализации - 5 шт., имеют износ 70%,
- протяженность канализационных сетей - 46,0 км, имеют износ 70%,
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного канализацией, составляет 61%.
Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать основные проблемы водоотведения города Каменки:
- необходимость повышения эффективности очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;
- восстановление расчетной производительности насосных станций и очистных сооружений, их расширение;
- необходимость реконструкции и капитального ремонта существующих сетей канализации и насосных станций;
- необходимость строительства новых сетей водоотведения;
- решение вопросов утилизации осадков очистных сооружений.
Поэтому в городе Каменке необходимо развитие существующих систем водоотведения и проведение модернизации существующих, а также строительство новых сооружений водоотведения.

2. Цель и задачи Программы

- Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
- обеспечение санитарного благополучия населения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения;
- снижение количества аварий на сетях, увеличение срока службы оборудования.

3. Система программных мероприятий

Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водопровода и канализации;
4.2. Мероприятия по выполнению строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водопровода и канализации.
Система программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы города Каменки Каменского района Пензенской области "Чистая вода" изложена в таблицах N№ 1, 2, 3.

Таблица № 1

Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт систем водоснабжения


№ п/п
Наименование района, города
Характеристика
работ
Протяженность, км
Источник финансирования
Всего по
программе тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
област. бюджет тыс. руб.
местный бюджет тыс. руб.
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
1
г. Каменка
строительство водопроводных сетей
6,0
3000,0
0
0
1500,0
1500,0
900,0
2100,0
капитальный ремонт
1,2
4330,497
288,8
1041,697
1500,0
1500,0
1299,150
3031,347

Таблица № 2

Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт систем водоотведения


№ п/п
Наименование района, города
Характеристика работ
Протяженность, км
Источник финансирования
Всего по
программе тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
област. бюджет тыс. руб.
местный бюджет тыс. руб.
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
1
г. Каменка
Строительство сетей водоотведения
3,0
3500,0
500,0
0
1500,0
1500,0
1050,0
2450,0

Таблица № 3

Строительство артезианских скважин,
скважин мелкого заложения

№ п/п
Наименование района, города
Характеристика
работ

Источник финансирования
Всего по
программе тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
област. бюджет тыс. руб.
местный бюджет тыс. руб.
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
1
г. Каменка
Строительство артезианских скважин (проектные работы)
1
550,0
0
0
550,0
0
165,0
385,0

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Программы "Чистая вода на 2010 - 2015 годы" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.
В ходе реализации программных мероприятий, объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объема работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам N№ 4, 5.

Таблица № 4



Основные направления
Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, тыс. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:
Строительство артезианской скважины
0

385,0
0
385,0
Водоснабжение
Строительство
0
0
1050,0
1050,0
2100,0
Капитальный ремонт
202,2
729,188
1050,0
1050,0
3031,388
Водоотведение
350,0
0
1050,0
1050,0
2450,0
Всего
552,2
729,188
3535,0
3150,0
7966,388

Таблица № 5


Основные направления
Средства бюджета Пензенской области, тыс. руб.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:
Строительство артезианской скважины
0

165,0
0
165,0
Водоснабжение
Строительство
0
0
450,0
450,0
900,0
Капитальный ремонт
86,6
312,509
450,0
450,0
1299,109
Водоотведение
150,0
0
450,0
450,0
1050,0
Всего
236,6
312,509
1515,0
1350,0
3414,109


6. Механизм реализации Программы


Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченный орган на осуществление функций заказчика по реализации муниципальных программ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должны заключить контракты на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Вновь построенные либо реконструированные сети подлежат принятию в муниципальную казну с последующей передачей специализированной организации в соответствии с действующим законодательством.


8. Оценка эффективности, социально-экономических и
экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере, согласно нижеприведенной таблице

Таблица 6

Оценка
эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы

Наименование мероприятий
Объем финансирования тыс. руб.
Показатель эффективности
годы
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Строительство артезианской скважины (проектные работы)


550,0





Водоснабжение
Строительство


1500,0
1500,0




Капитальный ремонт
288,8
1041,697
1500,0
1500,0




Водоотведение (проектные работы)
500,0

1500,0
1500,0




Соблюдение зоны санитарной охраны 1 пояса вокруг источников водоснабжения (ед)





1


Снижение износа водопроводных сетей (%)




20,0
20,0
20,0
20,0
Снижение износа канализационных сетей (%)




15,0
15,0
15,0
15,0
Всего
788,8
1041,697
5050,0
4500,0




Итого по подпрограмме
11380,497

Экономическая эффективность Подпрограммы определяется постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере водопользования, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения в результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей. Экологическая эффективность Подпрограммы выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население города Каменки будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды.
Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации.
Основными качественными показателями оценки эффективности Программы являются:
- улучшение уровня и качества предоставляемых услуг;
- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды.





Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
"Комплексная программа развития
и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры города Каменки
Каменского района
Пензенской области
на 2012 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА
"Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской
области" долгосрочной целевой программы "Комплексная
программа развития и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской
области на 2012 - 2015 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Благоустройство города Каменки Каменского
района Пензенской области" долгосрочной целевой программы
"Комплексная программа развития и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2012 - 2015 годы"

Наименование программы
"Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области" (далее - Подпрограмма)
Заказчик Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Основные разработчики Программы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области
Цель и задачи Программы
- Активизация работы по благоустройству территорий города, ремонту автомобильных дорог общего пользования, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц, обустройству мест санкционированного мест размещения твердых бытовых отходов;
- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей города;
- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки.
вместо слов "201 - 2015 годы" имеются в виду слова "2012 - 2015 годы".
------------------------------------------------------------------
Сроки реализации Программы
201 - 2015 годы
Перечень основных мероприятий
Софинансирование мероприятий, направленных на:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования; - совершенствование систем наружного освещения;
- обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
Исполнители Программы
Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 38469,771 тыс. руб., в том числе бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 18945,934 тыс. руб.:
в 2012 году - 8828,4 тыс. руб.;
в 2013 году - 2917,534 тыс. руб.;
в 2014 году - 3600,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 3600,0 тыс. руб.
бюджет Пензенской области составляет 19523,837 тыс. руб.:
в 2012 году - 579,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 144,837 тыс. руб.;
в 2014 году - 9400,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 9400,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты
- повышение уровня благоустройства и содержания города;
- приведение объектов внешнего благоустройства города в соответствие с нормативными требованиями;
- уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду
Система контроля за исполнением Программы
- контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Работы по благоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города Каменки, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
В настоящее время в городе:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 113,7 км, в том числе с твердым покрытием 50 км. Городские дороги интенсивно загружены, необходимо выполнять их ремонт;
- протяженность электрических сетей составляет 274,582 км. Для качественного, надежного электроснабжения города и в целях экономии энергоресурсов необходимо заменить существующие линии фонарного освещения на самонесущий изолированный провод, заменить фонари уличного освещения более современными и дополнительно осветить улицы;
- размещено 184 контейнерных площадки, из которых 28 частично обустроены. Для приведения в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 необходимо выполнить их ограждение ж/бетонными плитами и выполнить работы по восстановлению покрытия подъездных дорог. В соответствии с разрабатываемой системой планово-регулярной очистки города Каменки необходимо будет установить недостающие контейнерные площадки.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только муниципального образования, но и органов государственной власти Пензенской области.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории города Каменки Каменского района Пензенской области.

3. Система программных мероприятий

Основой программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, таблицы № 1, № 2, № 3, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
4.1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования:
предусматриваются работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети по восстановлению дорожного покрытия и сооружений с применением разработанных прогрессивных технологий и материалов.
4.2. Мероприятия по совершенствованию сетей наружного освещения:
предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов, что позволит уменьшить энергопотребление для уличного освещения.
4.3. Мероприятия по установке дополнительных контейнерных площадок, в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88:
Предусматривается комплекс работ по обустройству дополнительных мест санкционированного размещения бытовых отходов.

Таблица № 1

Мероприятия Подпрограммы
"Благоустройство города Каменки Каменского района
Пензенской области"

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия
Всего
Бюджет
Пензенской
области
Бюджет муниципальных образований
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задача: Повышение уровня благоустройства города Каменки Каменского района Пензенской области
1.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
Итого
30056,984
17000,0
13056,984
0
отремонтировать дорог, 11,92 км
2012
7477,4
0
7477,4
0
5,1
2013
2579,584
0
2579,584

0,62
2014
10000,0
8500,0
1500,0
0
3,1
2015
10000,0
8500,0
1500,0
0
3,1
1.2
Совершенствование систем освещения
Итого
4892,787
1467,837
3424,950
0
Реконструировать уличное освещение, км
2012
1510,0
453,0
1057,0
0
19,4
2013
382,787
114,837
267,950
0
11,5
2014
1500,0
450,0
1050,0
0
3,1
2015
1500,0
450,0
1050,0
0
3,1
1.3
Благоустройство
мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
Итого
3520,0
1056,0
2464,0
0
Ликвидировать несанкционированные свалки мусора,
16 ед.
2012
420,0
126,0
294,0
0
4
2013
100,0
30,0
70,0
0
0
2014
1500,0
450,0
1050,0
0
6
2015
1500,0
450,0
1050,0
0
6



Всего
38469,771
19523,837
18945,934
0


Таблица № 2

Мероприятия Подпрограммы
"Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской
области" на 2012 год

№ п.п.
Выполняемые мероприятия
Наименование муниципального образования и место проведения мероприятий
Срок исполнения
Ответственный за исполнение
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
Средства бюджета
Пензенской
области
Средства бюджетов муниципальн. образований
I капитальный ремонт улично-дорожной сети искусственных сооружений на ней
1
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения в границах поселения на площади 18270,0 толщиной 4 см
г. Каменка
ул. Советская
2 квартал 2012 г.
МКУ "УКС города Каменки"
6077,4
0
6077,4
2
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения в границах поселения на площади 2625,0 кв. м толщиной 4 см
г. Каменка
ул. Гражданская
2 квартал 2012
МКУ "УКС города Каменки"
807,7
0
807,7
3
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения в границах поселения на площади 1925,0 кв. м толщиной 4 см
г. Каменка
ул. Лесная
2 квартал 2012
МКУ "УКС города Каменки"
592,3
0
592,3
ИТОГО по разделу 1:
7477,4

7477,4
II совершенствование систем наружного освещения
4
Совершенствование систем освещения 1730 пм (опоры - 52 шт., провод СИП 2*16 - 1730 м, светильники - 52 шт.)
г. Каменка ул.
Советская
4 квартал
2012 г.
МУ "УКС города Каменки"
1510,0
453,0
1057,0
ИТОГО по разделу 2:
1510,0
453,0
1057,0
III Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов
5
Обустройство мест санкционированного
размещения бытовых отходов (плиты ж/б - 1 шт., контейнеры - 5 шт., подъездная дорога - 5 пм)
г. Каменка
ул. Ломовская
3 квартал 2012 г.
МУ "УКС города Каменки"
70,0
21,0
49,0
6
Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов (плиты ж/б - 1 шт. контейнеры - 5 шт., подъездная дорога - 5 пм)
г. Каменка
ул. Энергетиков
3 квартал 2012 г.
МУ "УКС города Каменки"
70,0
21,0
49,0
7
Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов (плиты ж/б - 1 шт. контейнеры - 5 шт., подъездная дорога - 5 пм)
г. Каменка
ул. М. Горького
3 квартал 2012 г.
МУ "УКС города Каменки"
70,0
21,0
49,0
8
Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов (плиты ж/б - 1 шт., контейнеры - 5 шт., подъездная дорога - 5 пм)
г. Каменка
ул. Театральный проезд
3 квартал 2012 г.
МУ "УКС города Каменки"
70,0
21,0
49,0
9
размещение бытовых отходов (плиты ж/б - 1 шт., контейнеры - 5 шт., подъездная дорога - 5 пм)
г. Каменка
ул. Советская
3 квартал 2012 г.
МУ "УКС города Каменки
70,0
21,0
49,0
10
размещение бытовых отходов (плиты ж/б - 1 шт., контейнеры - 5 шт., подъездная дорога - 5 пм)
г. Каменка
ул.
Коммунистическая

МУ "УКС города Каменки
70,0
21,0
49,0
ИТОГО по разделу 3:
420,0
126,0
294,0
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ:
9407,4
579,0
8828,4

Таблица № 3

Мероприятия Подпрограммы
"Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской
области" на 2013 год


№ п.п
Выполняемые мероприятия
Наименование муниципального
образования и место
проведения мероприятий
Срок исполнения
Ответственный за исполнение
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
Средства бюджета Пензенской области
Средства бюджетов муниципальн.
образований
I капитальный ремонт улично-дорожной сети искусственных сооружений на ней
1
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения
в границах поселения на
площади 4030,0 кв. м толщиной 5 см
г. Каменка
ул. Ломовская
2 квартал 2013
МКУ "УКС города Каменки"
2579,584
0
2579,584
ИТОГО по разделу 1:
2579,584
0
2579,584
II совершенствование систем наружного освещения
4
Совершенствование систем освещения (замена
светильников)
г. Каменка
2 квартал 2013
МКУ "УКС города Каменки"
382,787
114,837
267,950
ИТОГО по разделу 2:
382,787
114,837
267,950
III Обустройство мест санкционированного размещения бытовых отходов

5
Обустройство мест санкционированного размещения бытовых (подъездная дорога, панели ограждения)
г. Каменка
ул. Строительная
2 квартал 2013
МКУ "УКС города Каменки"
40,0
12,0
28,0

Обустройство мест санкционированного размещения бытовых (плита ж/б - 2 шт., подъездная дорога, панели ограждения)
г. Каменка
ул. Заводская
2 квартал 2013
МКУ "УКС города Каменки"
60,0
18,0
42,0
ИТОГО по разделу 3:
100,0
30,0
70,0
ВСЕГО по программе
3062,371
144,837
2917,534

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Программы заключается в софинансировании мероприятий из средств бюджета Пензенской области и средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области.

5. Механизм реализации Подпрограммы


Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должна заключить договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.

6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
"Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской
области"

Эффективность подпрограммы "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области" оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате осуществления мероприятий Подпрограммы".
Реализация мероприятий Подпрограммы "Благоустройство Каменского района Пензенской области" позволит решить следующие задачи:
- отремонтировать 13,4 км дорог,
- восстановить и реконструировать уличное освещение общей протяженностью 10,8 км с установкой энергосберегающих светильников повышенной яркости. При этом предполагается использование инновационных технологий, прогрессивных методов производства работ, современных материалов, что, в конечном итоге, снизит затраты на содержание оборудования и расходы на оплату электроэнергии;
- оздоровить экологическую обстановку в местах несанкционированного размещения ТБО, выполнить благоустройство, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути 22 мест размещения ТБО.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство
города Каменки Каменского района Пензенской области"

Наименование мероприятий
Общий объем финансирования
(тыс. руб.)
Индикативные показатели
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
Наименование индикативных показателей
Значение индикативных показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
7477,4
2579,584
10000,0
10000,0
Строительство дорог/тротуаров, км
5,1
2,1
3,1
3,1
Совершенствование систем освещения
1510,0
382,787
1500,0
1500,0
Реконструкция уличного освещения населенных пунктов, км
1,7
11,5
3,1
3,1
Благоустройство
мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов
420,0
100,0
1500,0
1500,0
Установка контейнерных площадок ед.
4
2
6
6
Всего
9407,4
3062,371
13000,0
13000,0





Итого по подпрограмме
38469,771


------------------------------------------------------------------